是,借主营业务成本 贷在建工程

老师,我们是制造业行业,我们同事在收到设备发票的时候就做的固定资产卡片,可后续安装还买了电力设备这些账务处理走的在建工程,这样做是不是不对,在他不愿意调整固定资产卡片的情况下,在建工程-设备里的数据还可以怎样处理
我们公司在建设厂房中,目前还没竣工,买了很多设备,需要经过安装,有些设备已经安装完成呢,我是不是可以先把这些设备转入固定资产呢,没有验收报告,双方默认已经安装完成可以用呢,这样的话,我在转固过程中,后面需要附什么附件呢。
老师 我们公司的经营范围内有“建设工程施工”,最近做了一个弱电项目,负责工程线缆安装敷设、设备安装调试以及后续的维修保养 可以开具劳务票吗 比如“建筑服务*劳务”这种
本单位是机电设备销售公司,现在做了一项安装服务的工程,本项工程没有销售设备,只承接的安装,然后分包给安装公司这样可以吗?我们可以开具安装发票吗?
我们公司买了一个需要安装的设备,计入在建工程了,设备后来没安装就卖了,后续账务处理,借主营业务成本贷在建工程吗
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
老师,您好 农业技术教师授课费 农业技术培训助教费税收分类编码分别是什么
您好!想咨询下:这种旅客运输发票,可以进行抵扣税额吗?
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
我们是生产食品的,把我们多余的设备卖了,这是其他业务收入还是13%的税率是吗
按销售使用过固定资产处理,按13%
设备是新的
若没有计入固定资产,可直接按其他业务收入处理