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老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢

2025-11-07 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 10:00

销售方2022年、2023年、2024年应该做无票收入借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费,应交增值税 购买方在2022年、2023年、2024年分别借成本费用 贷、其他应付款或者应付账款 然后,2025年,购买方收到发票,借,其他应付款, 贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配未分配利润, 贷,其他应付款。 销售方借,应收账款, 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税。 借,应收账款负数 贷,利润分配,未分配利润负数, 应交税费,应交增值税负数。

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快账用户4323 追问 2025-11-07 10:04

所属年度中,双方都没有进行账务处理,这种情况下,如何账务处理,如何纳税申报呢?谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:06

根据权责发生制,销售方借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税 纳税汇算清缴纳税调整明细表收入未按权责发生制,在这里面填写 增值税更正每年的申报表。

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:06

买方借成本费用等或者利润分配未分配利润, 贷银行存款或者应付账款 做利润分配。未分配利润汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户4323 追问 2025-11-07 10:09

您所说的“增值税更正每年的申报表”,这个是调整年度企业所得税申报表还是什么表呢?谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:10

你好,增值税申报,增值税及附加税纳税申报表

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快账用户4323 追问 2025-11-07 10:11

是从所属期起每个月的都得调整吗?这个量是不是太大了?

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:20

是的,太大。如果不调整,查到的话,有风险,照样需要补。

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快账用户4323 追问 2025-11-07 10:22

请问老师,企业所得税年度报表是不是也得调整呢?

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:24

对的是的,会算清剿纳税调整明细表就是

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销售方2022年、2023年、2024年应该做无票收入借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费,应交增值税 购买方在2022年、2023年、2024年分别借成本费用 贷、其他应付款或者应付账款 然后,2025年,购买方收到发票,借,其他应付款, 贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配未分配利润, 贷,其他应付款。 销售方借,应收账款, 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税。 借,应收账款负数 贷,利润分配,未分配利润负数, 应交税费,应交增值税负数。
2025-11-07
这个你直接给他做上就可以。
2023-03-30
1. 对于第一种情况: - 不应包括在2022年12月31日的存货内。 - 理由:因为是目的地交货,在2022年12月31日货物尚未到达P公司,风险和报酬尚未转移给P公司,所以该货物不属于2022年末存货。 2. 对于第二种情况: - 应包括在2022年12月31日的存货内。 - 理由:顾客订货单日期为2022年12月20日,虽然产品放在装运处并注明“有待发运”,但产品在2022年12月31日尚未发出,风险和报酬仍属于P公司,所以应计入2022年末存货。 3. 对于第三种情况: - 应包括在2022年12月31日的存货内。 - 理由:该物品是按供货商离厂交货条件运送,在2022年12月28日就已发货,风险和报酬已经转移给P公司,只是因为尚未收到而未计入结账日存货,这是不正确的,应计入2022年末存货。 4. 对于第四种情况: - 应包括在2022年12月31日的存货内。 - 理由:产品于2022年12月31日完工并送装运部门,顾客也已于该日付款,虽然2023年1月5日才送出,但在2022年12月31日风险和报酬尚未转移出P公司,所以应计入2022年末存货。
2024-12-10
您好,您最后一问是什么意思?
2024-05-20
你好,分录如下 ,请参考
2022-04-27
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