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你好,请教下企业更正8月增值税报表补报少报收入部分销项税额是2.5万,例如8月期末留抵税额是2万,8月出口货物免抵退税额是1万,申请出口退税1万已退到帐,这样期末留抵税额是1万,更正少报收入销项税额是2.5万减期末留抵税额是1万,更正补报收入应补交增值税是1.5万这样算吗?会不会影响8月出口退税申报表的。

2025-11-07 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 11:57

是的 生产企业影响 就不能退税了

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快账用户8631 追问 2025-11-07 12:02

但是8月退税已退到帐了,这种情况是怎样处理。

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齐红老师 解答 2025-11-07 12:05

这种情况下,你看下你能修改退税申报吗?把这个退税先报删除税款退回。

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快账用户8631 追问 2025-11-07 12:40

已退税的申报表怎样操作删除,有教程吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 12:44

点击“我要办税”。 选择“出口退税管理”。 点击“企业撤回申报数据申请”

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快账用户8631 追问 2025-11-07 14:46

要税局审核扣了帐户退税款,才可以更正增值税报表吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 14:48

增值税的申报表不一定能修改了,你可以试一下

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是的 生产企业影响 就不能退税了
2025-11-07
对的是的, 税负是零
2026-02-24
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
你好,是的,外贸企业你出口的货物购进的进项税是多少,就退多少
2022-06-15
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