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你好,请教下企业更正8月增值税报表补报少报收入部分销项税额是2.5万,例如8月期末留抵税额是2万,8月出口货物免抵退税额是1万,申请出口退税1万已退到帐,这样期末留抵税额是1万,更正少报收入销项税额是2.5万减期末留抵税额是1万,更正补报收入应补交增值税是1.5万这样算吗?会不会影响8月出口退税申报表的。

2025-11-07 11:55
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齐红老师

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2025-11-07 11:57

是的 生产企业影响 就不能退税了

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是的 生产企业影响 就不能退税了
2025-11-07
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
你好,是的,外贸企业你出口的货物购进的进项税是多少,就退多少
2022-06-15
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
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