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帮我看一下这笔业务余款未支付,为啥贷方这样写,看不懂什么意思

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2025-11-07 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 15:24

之前已经预付了账款10万,然后现在对方给你们提供的商品是226000。所以他先充这个10万,又记了应付账款126000。但是他这个不对, 应该是借库存商品 贷预付账款226000 预付账款贷方有余额,表示欠了人家的钱 一预到底

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快账用户8510 追问 2025-11-07 15:35

一预到底什么意思?听不懂

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:37

你和这个企业一直用着预付账款,然后一直用这个科目,不管是应付还是预付,都要用这个预付账款来做的意思。我上面给你写了账务处理,你再看一下预付账款一直都要用预付账款,不能中途用个应付账款的意思。

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快账用户8510 追问 2025-11-07 16:19

答案是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额。贷应付账款,预付账款

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:19

那这里的答案就不对,你的课本里面应该有一个同一个客户用一个往来科目

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快账用户8510 追问 2025-11-07 16:44

什么意思

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快账用户8510 追问 2025-11-07 17:02

损益类科目有哪些?为什么要进行损益结转?如何进行损益结转?

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齐红老师 解答 2025-11-07 17:08

就是同一个客户有一个往来科目,用预付账款,我上面给你写了完整的分录,你看一下你哪个看不懂,不要用应付账款 针对我那个分录,你看一下哪里不明白 主营业务收入,主营业务成本,其他业务收入,其他业务成本,税金及附加管理费用,销售费用,财务费用,营业外收入营业外支出投资收益,资产减值损失等 月底需要结转到本年利润,使这些科目余额归零,避免跨期数据混淆 借主营业务收入,其他业务收入,投资收益营业外收入等 贷本年利润 借本年利润 贷主营业务成本,管理费用,销售费用,财务费用,税金及附加营业外支出等

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快账用户8510 追问 2025-11-07 18:02

那我这边给的正确答案有应付账款

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齐红老师 解答 2025-11-07 18:07

那他这个答案这个里有问题。你在这上面反馈一下,你反馈 没有做到一预到底 还有在这里面不用纠结,还是应付还是预付,实际做账中你可以自己选择,但是做题要用预付。

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齐红老师 解答 2025-11-07 18:07

实际做账的时候,你可以自己选择,因为你自己的软件,你想怎么选择就怎么选择,到时候你能查到这两个科目。

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快账用户8510 追问 2025-11-07 18:47

内账怎么做

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齐红老师 解答 2025-11-07 18:50

还是这个业务 ? 借库存商品 贷应付账款

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齐红老师 解答 2025-11-07 18:50

借库存商品 贷预付账款,刚才写错了

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早上好,图2的分录是错的,因为个人社保及个税都是要进应付职薪酬归集的。图1我理解为这个社保从马的账户里扣款的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了
2023-08-29
你好,那是不是不是你们的主营业务收入呢
2023-06-19
你好;   意思就是   可能现金收款或者是应收的收入; 暂时没有开票 暂时没有收款;  要计提未开票收入去报税的 意思   
2023-06-19
是先收到这张票据的时候先点签收,然后到期日起10日内提示付款就可以了。
2023-08-25
 是不是有无票收入 看一下 
2023-01-04
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