你好 ; 应该是你们收到了 款项; 做的借银行存款贷其他应付款; 后面发现是收入 就结转了一笔 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 ; 因为是公司收入; 所以 可以用进项税抵扣的
你好,老师,请问一下,我之前收到一笔进项发票,是不能抵扣的,我是计入:借应交税费-待认证进项税额,那我现在再勾选认证平台做不扣税,分录是不是:借应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-待认证进项税额
老师 你好 我想咨询一下下就是做销售汽车的公司 我看之前会计做的 摘要 开票收入 借 固定资产 应交税费-未认证进项税额 贷:销售收入 销项税额 这个什么意思呢 没明白
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
20年七月份毕业的专科生25年可以报考中级吗
您好老师 私户钱 通过什么途经可以转到公户用。注资,借款 还有其他方法吗?
上月的工资已经计提,但是没有发放,是让应付职工薪酬挂在那里,还是把应付职工薪酬的金额转到其他应付款,使其科目余额为0?
老师,公司收回以前年度货款五万,经查以前年度未确认收入和成本,这样怎么入账?
老师,给别人开485500元的不含税专票,税点是13,那么需要收对方多少点?
请问 建筑小微企业成立工会好吗? 我们目前是没有缴工会经费 是否需要成立工会呢
我们是受托方收到委托方研发金费知识产一个委托方持有,另一个共同持有,样品委托方买走,这样会计怎么做账,人工,材料费,
老师,工商年报的社保信息具体从哪里取数呢?
有家企业,借了老板20万元,挂的是其他应收款—老板,然后给职工申报了23万元的工资,这个挂的是其他应付款工资,象这种情况帐务该如何处理?
老师,当月的奖金可以和下个月的奖金一起纳入下个工资一起申报吗?
你好,老师。为什么是贷进项税额不是销项税额呢?这个进项税额的数值从哪里来呢?
你好; 是销项税哈 ; 写成进项税去了 。 收入是做销项税的 ; 你看看原来 会计是不是就是写错了
原来的凭证就是进项税额,会计说他没做错啊,所以我看不懂啊
他说他根据可抵扣税额做的,我也不懂怎么做的
你好 ; 那说明他自己 理解上本身就错误的; 收入是做贷方销项税 ; 抵扣是 是 原来购进的成本费用做进项税借方;月末 结转去抵减