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进项税加计抵扣的会计分录怎么做?
老师,服务企业,购入产品进项加计扣除的会计分录,和交增值税加计扣除提现的会计分录
计算抵扣的进项税额,会计分录怎么做?
1.一般纳税人进项税认证的会计分录2.销项税抵扣进项税的会计分录(认证的进项税>销项税)
一般纳税人计提增值税的会计分录 抵扣进项增值税的会计分录 还有支付增值税的会计分录, 麻烦老师详细列出来
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
1但是结转的增值税得金额是对的,未交增值税那里正确的金额,如果借记应交税费,应交增值税,那增值税不就对不上了
你好,老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元(DAP条款,送货上门,不含进口清关及关税)。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗?可以退税吗?收到的定金汇率按什么时间的汇率计算,另外这个时候确认收入吗?如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
外贸企业Fob出口的情况下,按什么标准来确认收入?比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日,那确实收入做账放是在8月还是9月?税务申报是不是在8月做无票收入?
老师,我们货运公司,收到保险公司的赔款,车小剐蹭没有维修怎么写分录
税种 计提分录 缴纳分录 城建税(按增值税7%/5%/1%) 借:税金及附加贷:应交税费—应交城建税 借:应交税费—应交城建税贷:银行存款 教育费附加(增值税3%) 借:税金及附加贷:应交税费—教育费附加 借:应交税费—教育费附加贷:银行存款 地方教育附加(增值税2%) 借:税金及附加贷:应交税费—地方教育附加 借:应交税费—地方教育附加贷:银行存款 企业所得税(按利润) 借:所得税费用贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税贷:银行存款 印花税(合同/账簿等) 借:税金及附加贷:应交税费—应交印花税 借:应交税费—应交印花税贷:银行存款 房产税/城镇土地使用税 借:税金及附加贷:应交税费—应交房产税/土地使用税 借:对应应交税费科目贷:银行存款
借转出未交增值税 贷进项 借销项 贷转出未交增值税 增值税月底结转分两种情况,分录如下: 1. 当月销项税额>进项税额(需缴增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 2. 当月销项税额<进项税额(留抵税额,无需缴税) 无需做结转分录,留抵税额会自动保留在“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,下期继续抵扣。 补充:次月缴纳增值税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款