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一般纳税人计提增值税的会计分录 抵扣进项增值税的会计分录 还有支付增值税的会计分录, 麻烦老师详细列出来

2024-04-11 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 15:30

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:31

借应交税费未交增值税贷银行存款,这个是支付的。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:08

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:08

这个可以写明一下吗?区分一下。不然一大片,我不知道哪个会计代表什么

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:10

你好,第一个是结转销项。 第二个是结转进项。 第三个是结转需要缴纳的增值税。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:11

再分别打一下,不然一整片,看不到哪里第一哪里第二

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:12

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 个借一个贷,这个就是一个分录,能看懂吧?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:13

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 这个是第二个结转的进项。

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:13

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 就是结转的肖像,这个能看懂吗?我看不懂的话,哪里看不懂?让你的进项销项都没有余额。

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:13

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 结转需要缴纳的增值税,结转增值税的也就是你上面说的计提。你上面说的不对,它不叫计提,它是叫结转。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:14

计提增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:15

抵扣进项增值税的会计分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:15

是这样啊?

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:16

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 这个分录是表达什么意思?支付吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:17

第一个是结转的,你写的那个计提增值税是结转的,这个明白吗?结转销项的不是计提增值税的。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:19

那你现在按我刚才的明细区别再分别写出来,写得清晰一些,你写得二级科目都跟一级科目连在一起了

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:19

结转销项税额 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:20

结转进项税额,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项 结转需要缴纳的增值税,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:21

支付增值税也发一下,清晰点

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:21

借应交税费-未交增值税贷,银行存款。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:22

结转销项税额和结转需要缴纳的增值税,什么区别?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:27

金额不一样: 第一个是销项的金额。 第二个是需要缴纳的增值税销项减进项。

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:35

那应交增值税-未交增值税,是不是最后应该是平的?期末有应交增值税的数,但下个月缴纳了,应该是平的,对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:45

交纳了税款之后没有余额,都是平的

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:45

那如果有余额怎么办,可以调整科目余额吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:46

查原因呀,去核对你的账上的销项进项和申报表里面的

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:53

之前期末留抵税费有1000元。之前的会计把留抵税费做了一笔分录:结转本期多交增值税 借:应交税费-未交增值税1000 贷:应交税费-增值税-转出多交增值税1000 正确来说,这笔期末留抵税费不是应该不用做这笔分录的吗?那之前已经做了这笔分录。现在应该可以怎么调整好?

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快账用户7600 追问 2024-04-11 16:56

现在可以冲销之前做了这笔的分录吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:56

可以的,可以这么做的。

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