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老师你好,我在管家婆财贸双全先录采购产品录入的含税价格未付款,月底收到供应商增值税专票还是未付款怎样入账

2025-11-09 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-09 08:36

同学你好!如果只是启用了 总账模块, 你可以 在月底收到发票时 一起录,收货和发票不用分开录。 如果 一定要分开录 月初会计分录为: 借:物资采购 贷:应付账款-暂估 我来写

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齐红老师 解答 2025-11-09 08:38

收到货时: 借:原材料 贷:物资采购 收到发票时: 借:应付暂估 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款

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快账用户8345 追问 2025-11-09 08:53

主要我录采购单的时候是含税价格单价,方便我出货含税单价

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齐红老师 解答 2025-11-09 09:24

也可以的 那么,前期录入时, 把 进项税 的部分,先录在 应付暂估里 后期发票来了 冲账就行 借:应付暂估 贷:应付账款

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您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2022-05-08
借,应收账款20000×4×1.13+5000 贷,银行存款5000 主营业务收入80000 应交税费80000×13%
2022-03-02
同学你好 借库存商品借进项 借管理费用 贷银行存款 2.借库存商品 借进项 贷应付账款
2022-11-08
同学你好 问题不完整哦
2022-11-08
1借库存商品-暂估10500 贷应付账款暂估10500
2022-11-08
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