购建固定资产无形资产支付的现金

老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
老师我们买了一个固定资产我们做的分录是 借固定资产10000,贷银行存款10000 借管理费用10000贷固定资产10000,那这个现金流量表这处置固定资产收到的现金净额这会有金额嘛
您好:我收到一笔钱借:银行存款贷:其他应付款收:借,银行存款贷,其他应付支:借,啥贷,啥转固:借,固定资产贷,在建工程
老师,我给个人购买固定资产,支付时:借:固定资产 贷:银行存款 现金流是构建固定资产无形资产支付的现金 后面因为户名有错误退回收到款项,我分录:借:银行存款 贷:其他应付款 那我现金流应该怎么选择啊?
老师请问一下,我们收到款了,做的预收账款,我们想把收入的时间确定为服务完成并开具发票时,请问这样要怎么写在合同上
公司是有限责任公司,2024年4月之前有一个个人股东,2024年未分配利润70万左右,2025年一直亏损,有一个股东是公司做了实缴,税务打电话说这个个人股东涉及要交个税,说是转增资本,应该怎么处理
老师您好,公司为奶制品公司。平时有奶制品购进的时候会有搭赠,假如搭赠的是卫生纸(或者是其他品类)。 ①卫生纸如果销售的情况下,它的成本算零儿吗?还是用奶平均勾单价。 ②卫生纸销售,是其他业务销售还是
老师,不好意思,还想麻烦你帮我看看我美元户的分录是否做的正确,第一张是当月流水,第一笔是基本户转给美元户,第二笔是付的运费。然后第二张图是我做的账务处理。付运费的时候有个4761.4的差是不是直接计入汇兑损益?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须单独新增个管理费用装修费呢
老师您好,我要开具一张支票,对方在本月20日去入支票,出票日期写哪天?这个怎么算
老师你好,我公司购进中石化油料,用于生产期间车辆的油耗,车辆是我公司租赁的,油费我公司承担,请问我需要写几笔分录,油料出库分录怎么写
老师,我张问一下,工程施工用的反光背心,给工人买的被褥啥的生活用品我做什么科目比较好
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
但,怎么说呢,我们一般日常不是没有收到发票先预付的款,后面可能也存在其他不确定性,所以一把走的其他应收款,这样也先入购建固定资产无形资产支付的现金吗? 还是我们收定金时,就借:固定资产这个比较好? 还有一种是,如果后续某种小概率下,本月我们支付的定金,次月我们不够买了,上期分析入购建固定资产无形资产支付的现金,那定金退回时分析入哪个现金流呢?
不管挂什么科目,只要购入的是建固定资产无形资产,就是购建固定资产无形资产支付的现金
那,如果产品取消购买,退回定金的话,退回时分析入哪个现金流呢?
现金流项目 不变的,冲
意思就是,购建固定资产无形资产支付的现金负数是吗?
是的,就是那个意思的
那老师,我填报那个现金流量表是,比如第二季度,本期金额和上期金额是怎么取数呢?
本期金额是1-6月的,上期金额是24.1-6月