这个的话 是可以的哦

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
老师 为什么是应付账款呢?不是报销时是借管理费用贷其他应收款 支付时是借其他应收款 贷银行存款吗?
要做汇算清缴,之前做了暂估成本,现在拿不回来进项票,怎么做比较好
公司跟公司之间可以借款吗?
股权转让时,要提交的股权转让评估报告可以自己写吗?还是要专业机构出具报告?
商品混凝土调税率的文件哪里查哈,老师,
老师,非全日制用工该如何签合同呢?
年度财务报表报送的数据是12月底的数据还是会汇算清缴之后的数据?
老师我们是建筑公司,有外包人员工资是人力资源公司代发的,那人力资源开的发票给我们,我做得用还是应付职工薪酬
你好老师,一般纳税人记账 所有科目都要设三级科目嘛
老师一般人,普票汽车维修也13个点么
老师:单位支付专家评审费1500元,申报劳务报酬的个税是(1500-800)*20%=140元,但是对方不承担,企业承担,是不是计入营业外支出?
像这种预算会计要做没?因为去年我们也这样做,取账簿数时出现了其他应收款的余额
额 预算会计 这个不太熟 不好意思呀