可转到营业外收入

老师好,一般纳税人到了月末结转增值税,是不是销项税额和进项税额都转到应交税费 应交增值税 转出未交增值税里?如果需要交税就转到未交增值税里?如果不需要交税,有进项税额留抵,就转出未交增值税里放着,这样理解对吗?
借方栏下没有“转出未交增值税”,那转出未交增值税应该填哪里
计提增值税时,借应交税费-应交增值税/转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时借应交税费-未交增值税,贷银存,那么这个应交税费-应交增值税/转出未交增值税科目是转到哪里?
老师计提增值税时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税 )贷:应交税费-未交增值税 这笔分录里的贷方次月缴纳税款时结转了,那借方的转出未交增值税结转到哪里?
老师,您好!期末未交增值税是负的,应该转到哪个科目里呀
老师你好,企业之间的往来借款需要交多少的印花税?税务条文有规定吗?
个人代开发票可以红冲吗
老师,注册地在 a地,开租赁票在B地,开票要加5个点哦。 房租就2500一个月, 1.开这个票能低多少税? 2.注册地在 a地,开租赁票在B地,能抵税吗?
老师,我们公司最近业务不好,所以暂停业务,但是之前的发票未开,如果开了会增加营业额,但是没有进项抵扣,那么可以以工资的形式多发给法人工资吗
24年企业工商年报漏申报了,现在已补申报,请问这种还需要做罚款吗?
老师您好,主要卖医疗器械的,开发票选项时有电子元件可以选,,是不是就可以开电子元件发票
老师,一般纳税人销售泡菜、糖蒜的增值税税率是多少?
2023年10月份的一张发票税务局通知不能用:分录是 借:库存商品100 进项税额13 贷;银行存款113 我现在应该怎么更改
老师请问,假设2025年8月 在阿里巴巴销售的产品,销售订单完成了,但是没有报关,还可以在之后月份报关吗?申报如何操作?谢谢!
职工提前解除劳动合同的经济补偿金计入会计科目?