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老师计提增值税时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税 )贷:应交税费-未交增值税 这笔分录里的贷方次月缴纳税款时结转了,那借方的转出未交增值税结转到哪里?

2024-03-07 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 11:33

你好,借方不需要结转的哈,等以后交税了再结转

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快账用户5482 追问 2024-03-07 11:35

老师交税了怎么结转,求分录

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齐红老师 解答 2024-03-07 11:36

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户5482 追问 2024-03-07 11:37

这笔我知道的 就是这笔借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税 )最终怎么处理,不用管吗?

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齐红老师 解答 2024-03-07 11:39

是的,不用管他的,正确申报就是了

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快账用户5482 追问 2024-03-07 11:42

哦哦 老师那在财务软件里年底结转时是不是就进入利润分配-未分配利润还是在报表里是一直在借方挂着?

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齐红老师 解答 2024-03-07 11:44

那个不影响利润的,只是个摆设科目

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