关键是有什么依据要暂估呢?有合同吗?

老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
应付账款-暂估科目怎么清理?之前换了好几任会计,公司做服务项目的,有把服务成本–职工薪酬当月计提同时冲应付账款–暂估,有的只计提了然后马上结转成本,另有技术服务成本及其它成本,有计提马上结转的,后面一直没来发票,也有来了发票再冲的,计提和红冲也都是放应付账款–暂估;所以这个科目有点混乱,该如何清理?
老师,我公司提前给客户开了销售货物的发票,但是货物还没交付成本还没出来,现在月结成本是不是可以暂估入账啊,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估成本
原材料暂估入库 暂估进项税金 发票未收到 之后出成本,现在收到发票了 发现发票是一项服务,且没有进项税,如何做凭证呢?
请问先销售了货物,但是之前进货单价发票还没收到,可以暂估入库结转成本吗?
老师您好,从来没有卖过的产品,也没有采购过,先开发票可以吗
老师,我想问下,我们欠人家的款,不用还了,这个怎么做账哈
建筑企业,路上施工,路人自已踩井盖,硬让培八万元,如何入帐
老师,公司的注册地址和办公地址,可以一样,也可以不一样是吧?有啥影响吗?
我们是贸易公司接单子然后给工厂做,工厂根据我们的要求来生产开成品票给我们,这个合同应该签什么类型的,
老师,固定资产入资本公积,会涉及到什么税?
你好,老师,我们公司记的销售未开票收入。客户购买方那边应该怎么入账呢?在税务上怎么说呢?在记账上,怎么说呢?
老师,户名错误退回来的款项,需要做账吗?
境外收货人不是合同中的买方,提单跟报关单的收货人一致这样可以吗?
10万以内的房租费,没有摊销到每月,收到票一次性进费用,允许的吗?
就是10月份销售服务,对应成本—采购的服务也没开出来发票,11月份能开出来,那10月份这个成本怎么结转呢?要是做账的话,分录怎么写?
暂估成本要有依据的,你现在有什么依据暂估呢?
问题1.有合同的话,这样是不是就可以暂估呢? 问题2.我要是10月份没暂估,那11月份收到这个采购成本的发票,直接做账吗?直接结转就行吗?差一个月结转成本也没问题吗?
有合同可以根据10月应分摊的成本费用暂估。什么都没有就没法
那这个采购服务的暂估会计分录如何写? 什么也没有的话11月收到这个成本发票如何处理呢?
正常的做计提的分录,贷方挂应付账款/其他应付款
购买的服务做成本我如何计提啊?有没有具体的分录啊老师?
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
老师您给我看看这么做有没有问题吧,有问题的话,您帮我修改一下,刚做会计没接触过这块
贷:应付账款-暂估-具体某个供应商