你好 收到发票冲原来成本分录

商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
各位老师大家好,销售退回,怎么做账务处理,是做反方向还是红字呢,比如,销售时,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,销售发票开了红字发票,,那么销售收入和库存商品怎么做账务处理,请才老师们指点一下,谢谢
我们是商贸企业,跟厂家订货拿的销售返点已开具6%销项票(服务费),款项已收到,如何做账和结转成本呢
老师,申报费用,我们给开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了
老师,申报费用,我们给厂家开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了怎么做账,完整的
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
开出发票 借:应收账款 XX公司 贷:主营业务收入-其他业务收入 贷:应交增值税-销项税 收到款后: 借:银行存款 贷:应收账款 XX公司 这样吗,还需要做什么分录吗
开出返款发票 借收入 税金 贷 应收