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老师,问一下,运费补偿款1万,对方运输公司不付我们,然后协商,分10次从每个月的运费里扣除10%,也就是比例10月运费,金额1万,只需的9千,问一下,计提运费补偿款1万,怎么做会计分录????

2025-11-10 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 12:46

一、计提运费补偿款(1 万元)分录 借:应收账款 ——XX 运输公司(补偿款) 10,000贷:应付账款 ——XX 运输公司(运费抵减) 10,000 二、后续每月抵扣运费(以某月度为例) 假设当月应付运费 1 万元,抵扣 10% 即 1000 元,实际支付 9000 元:借:销售费用 —— 运费 10,000贷:应付账款 ——XX 运输公司(运费抵减) 1,000

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快账用户5786 追问 2025-11-10 12:50

运费不应该是:其他应收款1万

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你好, B公司运输赔偿款是否可以在10月份的运输费用中抵免, 10月份发生运费10万,开票10万,A公司处理 借:销售费用/存货 进项税 贷:应付账款-B 10万 货物破损,B应赔偿1万 借:待处理财产损益1 存货1 借:其他应收款1 贷:待处理财产损溢1 付运费时 借:应付账款10 贷:其他应收款1 银行存款9(少付一万为扣的赔款) 不能直接抵减应付的运费,收支要两条线
2022-05-08
你好,和商场联营,是借助商场销售,自己直接收款,然后把款项转给商场,商场把费用扣除,再把差价转回给你们。 其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万,商场收取1万的管理费用。 记录如下: 借:银行存款9万,贷:主营业务收入79646、应交税费-增值税(销项)10354。 借:其他应收款10万,贷:银行存款10万。 借:销售费用1万,贷:其他应收款1万。
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可以补申报 社保要求不严格的可以给他申报工资 做工资
2021-01-22
你好,,直接把坏账准备去年计提的,还有今年的这个没有计提,的这部分,直接转到营业外支出里面就可
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1.按8800元确认货物入账价值 2.按26000元确认货物入账价值
2020-12-30
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