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老师你好,我公司有一笔10万元应收款,账龄1~2年,今年11月份,通过谈判协商,明确这10万元应收款中的69000元直接作为我公司的质量补偿款,对方公司不再支付,余下的31000元货款,本月对方已汇入我公司银行账户,针对这笔10万的应收款,因为账龄1~2年,所以去年常规性计提了一定比例的坏账准备,请问,11月份,我如何做会计分录?

2022-11-29 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-29 15:51

你好,,直接把坏账准备去年计提的,还有今年的这个没有计提,的这部分,直接转到营业外支出里面就可

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你好,,直接把坏账准备去年计提的,还有今年的这个没有计提,的这部分,直接转到营业外支出里面就可
2022-11-29
您好,借银行存款31000营业外支出或主营业务成本69000贷应收账款100000,借信用减值损失-30000贷坏账准备
2022-11-29
你好;    意思你之前应收账款是10万;  你有7万是质量问题  造成对方不付款;  付款给你 3万冲应收账款 ; 那你之前计提了  3万的坏账; 现在收回来; 你要做 :     撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备 收回账款 借:银行存款 贷:应收账款等   
2022-11-29
1借坏账准备40 贷应收账款40
2022-04-05
1借资产减值损失50 贷坏账准备50
2022-05-15
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