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这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?

2025-11-10 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-10 12:28

利润表按实际销售成本 73.6 万计入主营业务成本,未使用的 26.4 万材料作为存货。账务处理:购进时借原材料 100 万、应交税费(进项税)9 万,贷应付 / 银行存款 109 万;销售时借应收 / 银行存款 87.2 万,贷主营业务收入 80 万、应交税费(销项税)7.2 万,同时借主营业务成本 73.6 万,贷原材料 73.6 万;月末进项税 9 万全额抵扣,留抵 1.8 万下期使用。

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你好需要计算做好了给你
2022-04-14
不重复 因为你们本来没有收钱 赠送属于费用 本身做了收入有对应的成本能抵扣,l马毛利没那么多
2025-09-02
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你这里的话就是调表不调账,也就是申报表调整就行了,你会计账务上不用去调整,然后申报表调整之后你交了税,他会变化,你只是对于增加的这个税进行调整,就行了,用以前年度损益调整科目。
2022-02-25
1,1000×13%+100×(1+10%)×13% 2,200×9%+3.9 3,80×13% 4,1的结果-2的结果+3的结果
2022-12-09
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