主表第一栏次不含税收入是除以1.01算

老师你好!第一季度小规模纳税人未超30万收入额申报表中填哪一栏
老师,我是小规模企业,第一季度含税无票销售额是26万,问题1那计算不含税收入是26万/1.03,还是26万/1.01,问题2不含税收入是填纳税申报表的第1栏次,还是第10栏次
老师,小规模纳税人,不超过30万免税。现在第二季度收入是10万,我填申报表的时候销售额填10万,还是除以1.01,填99003.9元?还是除以1.03,填97087.38元?
老师好,请问小规模纳税人按季申报,总收入不超30万,有开票收入(按1%开票)和未开票收入 未开票收入=(含税总收入-开票含税总收入)/1.03还是按/1.01算呀?
老师您好,小规模纳税人销售眼镜公司与分公司合并报表,季度不超过30万。 这是小规模纳税人增值税申报主表,想咨询一下月收入不超过10万,都是开的普票,为什么不填到第3栏次.(我们是小微企业) 而是填到第(四)免税销售额,小微企业免税第10栏呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
主表上面写的3%征收率
是的,默认设置的是3%,不用管,再填写减免税优惠明细表
如果开票开了3%,在申报时候,收入是发票上的不含税金额,还是需要将含税的除以1.01申报
开票开了3%,不需要将含税的除以1.01申报
那最终申报按3%缴税,还是1%缴税
若是开普票,可按1%缴纳
第一栏次填发票上的不含税金额,然后税金按1%申报,发票税金和申报税金相差2%,这个是减免的是吗
是的,2%是减免的增值税
如果没有开票,含税收入可除以1.03去申报吗
如果没有开票,申报收入可以按含税收入除以1.03去申报吗
没有开票,申报收入除以1.01申报
1、税务局有哪个文件有说按1.01计算吗2、如果我当月开了3%的普票,未开票部分又是按1%还是3%?
小规模优惠政策按1%,故换算也按1%
开普票,建议也按1%