1. 支付电费并取得专票时 借:其他业务成本(或成本类科目,核算转售成本)13274.34(15000÷1.13≈13274.34,不含税成本)应交税费 — 应交增值税(进项税额)1725.66(13274.34×13%≈1725.66)贷:银行存款 15000 2. 向开票租户收取电费(5000 度,含税 1 元 / 度) 不含税收入 = 5000÷1.13≈4424.78销项税额 = 4424.78×13%≈575.22借:银行存款 5000贷:其他业务收入 4424.78应交税费 — 应交增值税(销项税额)575.22 3. 向不开票租户收取电费(4000 度,含税 1 元 / 度) (未开票需按无票收入计税,税率 13%)不含税收入 = 4000÷1.13≈3539.82销项税额 = 3539.82×13%≈460.18借:银行存款 4000贷:其他业务收入 3539.82应交税费 — 应交增值税(销项税额)460.18 4. 剩余未出租部分电费(20000-5000-4000=11000 度) 对应成本 = 11000÷20000×13274.34≈7300.89(若为公司自用,计入费用)借:管理费用等 7300.89贷:其他业务成本 7300.89

请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中
老师,您好,请问下什么是财务建模?
老师好,老师我们是建筑行业给别人公司开具的劳务费发票,我做应收账款,主营业务收入分录对吗?还是说我应该做成主营业务成本呢
老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?
老师好,可以帮忙解答一下这道题的解题思路吗?里面的实收资本和资本公积,未分配利润都能够成什么影响?
电子发票(增值税专用发票)有抵扣联吗
老师,销售物品,少收了100元,这个做什么科目
老师,有根据财务报表编制现金流量表的课程吗
老师,赠送出纳的课,在哪里看