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作为物业公司,收取租户水、电费并开出发票的,之前是计入待摊费用科目, 1.现在是不是应该转为其他业务收入?向水厂、电力公司支付水电费时候是不是用其他业务成本结转?现在科目转换应该怎么转换? 2.结转成本的税务方面应该怎么处理? 3.有无具体会计分录演示。

2022-10-18 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-18 11:43

同学你好 对的,做其他业务收入,收到的发票是其他业务成本 直接借其他业务成本 贷待摊费用 这样 2 正常结转就可以 3.借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款

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快账用户2220 追问 2022-10-18 11:49

目前待摊费用贷方仍有余额一般是什么意思?如何转为其他业务收入进行处理?之前收取租户水电费的账务处理是 借银行存款 贷待摊费用 贷销项

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:00

同学你好 科目余额表就没有余额了

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快账用户2220 追问 2022-10-18 12:08

意思就是说科目转换直接 借待摊费用 贷其他业务收入 这样处理?

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:22

同学你好 还得贷销项的哦

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同学你好 对的,做其他业务收入,收到的发票是其他业务成本 直接借其他业务成本 贷待摊费用 这样 2 正常结转就可以 3.借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
2022-10-18
1 这个做其他业务收入这个对应这个支付做其他业务成本这样,2 这个可以做成本这个,3 这个残值率现在没有要求,你可以不设置,折旧费做成本,
2021-01-26
同学你好 你做分录冲减错误的然后再做正确的
2022-02-08
是的 可以贷管理费用 就是冲销多确认的管理费用 因为付租金给出租给其他单位的部分 不属于你们的费用 属于你们的成本
2024-01-06
那这个就根据你的实际经济业务来,只要是你研发相关的,那么这个对应的就是属于你的研发成本。那如果说你是委托研发的话,就是你在那个接受委托之后呢,所产生的相关的,所有的支出都是属于你的那个研发的业务成本。
2021-12-31
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