您好,这个不是一个月发生的,做两笔

我公司3月份购买了一台电脑,3月也收到电脑但是没有收到发票,就暂估做账时,借:固定资产28200,贷:应付账款~暂估28200,等到九月份我收到发票时就这样子分录可以吗?借:应付账款~暂估28200,贷:其他应付账款~法人28200。这样子做可以吗?反正暂估的也跟收到发票上的金额是一致的。9月可以这样子做分录吗?
老师好,电脑是在12月份网上买了一台,发票也是12月份开具的,但是款是同事付的,同事还没有来冲备用金,固定资产卡片,对方科目是录哪个呢?
位于市区的某商场为增值税一般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务;(1)销售电视机100台,不含税价格为每台5000元,因数量大,给予10%的商业折扣,折扣额与销售额开在同一张发票金额栏:(2)采取以旧换新方式销售电脑30台,零售价格为每台6780元,旧电脑收购价格为每台600元实际收到零售收入185400元,(3)购进电视机一批取得的专用发票上注明金额140000元,税款18200元。假定应该认证的发票均经过了认证。要求:根据上述资料进行以下计算。(1)该商场当月销售电视机的销项税额。(2分)(2)该商场当月以旧换新方式销售电脑的销项税额。(2分)(3)当月该商场应纳增值税额。(2分)
26.(15.0分)某城市电脑生产企业(增值税一般纳税人)12月份经营业务如下: (1)销售电脑9000台,每台出厂价(不含税)5000元。 (2)1000台电脑按9折折价销售,折扣价在同一张发票上开具。 (3)销售800台电脑因在10日内一次性付款,给予销售折扣2%。 (4)150台采用以旧换新方式销售,每台旧电脑作价300元。 (5)发货给外省市分支机构500台用于销 售。(6)用于本企业职工集体福利10台,捐赠给运动会20台。 (7)本月生产一批新型号电脑1000台,每台成本价4000元(无同类产品市场价格),全部售给本企业职工。 (8)本月发生已经到期无法退还的包装物押金11.3万元。
老师,2024年1月份做的税务登记,成立了一个公司,1、2、3都没开发票出去,4月份老板买了两台电脑和一台打印机还有通行费发票,这两个我可以都做开办费里去吗?还是分别做什么费用
老师我们公司停车收入以前开成1%了,交了1%的税现在还要交4%的税费,怎么计算我要交的税呢?
《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)和《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》等相关规定: 一般纳税人购进农产品,用于生产销售或委托加工税率为9%的货物,或者用于其他允许抵扣的项目,可以按照以下规定抵扣进项税额: 取得一般纳税人开具的9%专票:直接按票面注明的税额抵扣。 取得小规模纳税人开具的3%专票:不按票面3%抵扣,而是按专票上注明的“金额”× 9%的扣除率计算抵扣。 取得农产品销售发票或收购发票:同样可以按照发票金额×9%计算抵扣 老师,这是我找的文件,我是小规模现在需要开3%专票给对方,我现在不清楚的是我应该开票赋码。我是小规模,销售的商品是饺子皮,抄手皮,面条。
老师您好 公司收到一笔出口货款,生产型企业,不申请退税,也没有开发票,申报时金额填到哪一栏?
季末本年利润贷方余额,是不是就要计提企业所得税税了?怎么做会计分录呢?
老师,请问客户介绍项目,给予他介绍费,支付到个体户,对方需要开具什么发票给我们?20万这样
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
增值税报表,因为这个月对外开了一张租赁发票,表三这里自动出了这张发票的数,是价税合计数,这表用填么,以前从没填过
车辆检测费属于现代服务 还是鉴证服务
老师,麻烦问一下,个体工商户租的房子要交租赁印花税?是不减半征收?
老师你好,请问计提社保应该怎么做分录?已申报未缴费的