(1)该商场当月销售电视机的销项税额。100*5000*(1-10%)*13%=58500
2019年4月,果电化王售色电视机,每台不含税销售单价5000元。当月发生如下经济业务: (1)5日,向各大商场销售电视机2000台,对这些大商场在当月20天内付清的2000台电视机购货款均给予了5%的销售折扣。 (2)8日,发货给外省分支机构200台,用于销售,并支付发货运费,取得运费增值税专用发票上注明的运费为5000元。 (3)10日,采取以旧换断方式,从消费者个人手中收购旧型号电视机,销售新型号电视机100台,每台旧型号电视机折价为500元。 (4) 15日,购进生产电视机用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,专、用发票已认证。 (5) 20日,向某福利机构赠送电视机20台。要求:计算当期应納增值税税额。 (1)计算业务(1)的销项税额 (2)计算业务(2)的销项税额以及可以抵扣的进行税额。 (3)计算业务(3)的销项税额、业务(5)的销项税额 (4)业务(4)的进项税额。 (5)计算当月应纳增值税税额。
2、某家电商场为增值税一般纳税人,2019年10月购销业务如下: (1)销售空调40台,每台零售价4640元,并实行买一赠一方式,赠送的小家电零售价为116元/件。 (2)采取以旧换新方式销售手机300部,旧手机收购价100元/部,新手机零售价为2320元/部。 (3)采用分期收款方式销售本月购进的冰柜10台,每台零售价9280元,合同规定当月收款50%,余款再分5个月收回。 (4)购入彩电一批,取得的增值税专用发票上注明价税合计金额为742400元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算业务(1)的增值税销项税额。 (2)计算业务(2)的增值税销项税额。 (3)计算业务(3)的增值税销项税额。 (4)计算该商场当月应缴纳的增值税税额。
某家电商场为增值税一般纳税人,2019年10月购销业务如下: (1)销售空调40台,每台零售价4640元,并实行买一赠一方式,赠送的小家电零售价为116元/件。 (2)采取以旧换新方式销售手机300部,旧手机收购价100元/部,新手机零售价为2320元/部。 (3)采用分期收款方式销售本月购进的冰柜10台,每台零售价9280元,合同规定当月收款50%,余款再分5个月收回。 (4)购入彩电一批,取得的增值税专用发票上注明价税合计金额为742400元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算业务(1)的增值税销项税额。 (2)计算业务(2)的增值税销项税额。 (3)计算业务(3)的增值税销项税额。 (4)计算该商场当月应缴纳的增值税税额
某家电零售企业为增值税一般纳税人,2017年9月发生购销业务如下: (1)本月购入彩色电视机一批,取得增值税专用发票上注明价款 64000元、增值税 10880元;支付运输费用,取得增值税专用发票上注明价款为10000元、增值税1100元。(2)本月销售YX-1型彩色电视机40台,每台等售价 4680元;另外将10台YX-1型彩色电视机奖励给先进职工. (3)采取以旧换新方式销售电冰箱 30台,旧冰箱收购价 200 元/台,新冰箱零售价为2340 元/台. (4)采用分期收款方式销售冰柜 10台,每台零售价 9360元,合同规定当月收款50%, 余数5个月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元. 当期获得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣。 1.计算该家电零售企业本月发生的销项税额为( )元. 2.计算该家电零售企业本月发生的进项税额为( )元. 3.计算该家电零售企业当月应缴纳的增值税额为( )元.
位于市区的某商场为增值税一般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务;(1)销售电视机100台,不含税价格为每台5000元,因数量大,给予10%的商业折扣,折扣额与销售额开在同一张发票金额栏:(2)采取以旧换新方式销售电脑30台,零售价格为每台6780元,旧电脑收购价格为每台600元实际收到零售收入185400元,(3)购进电视机一批取得的专用发票上注明金额140000元,税款18200元。假定应该认证的发票均经过了认证。要求:根据上述资料进行以下计算。(1)该商场当月销售电视机的销项税额。(2分)(2)该商场当月以旧换新方式销售电脑的销项税额。(2分)(3)当月该商场应纳增值税额。(2分)
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
(2)该商场当月以旧换新方式销售电脑的销项税额 6780*30/1.13*13%=23400
(2分)(3)当月该商场应纳增值税额58500%2B23400-18200=63700