您好,直接补报23年的房产税和土地使用税时,系统会根据填写的税款所属期(2023年)自动计算应纳税额,但可能触发逾期申报流程(需先处理逾期登记),并自动加收滞纳金(每日万分之五,从2024年1月1日起算),具体能否直接申报取决于当地税务系统设置(部分系统会强制跳转逾期申报入口),我们先联系主管税务机关确认。

老师,我们买的20年土地使用权,然后做了厂房,目前一直都申报城镇土地使用税,现在厂房验收了,说要缴纳房产税了,缴纳房产税的话,我们土地使用税是不是不用缴纳?这个税种是要去税务局核定还是我们直接报税期的时候自己采集
老师,22年汇算时,我们公司谎报成本了。23年12份处理的,填了120多万的工资。这120多万在22年资产负债表没体现。和公户的年末余额不符。23年的年报我直接把这个钱填进去可以吗
老师您好,电子税务局需要申报2023年年度财务报表,公司是小企业会计准则。23年的时候我有一些没有发票直接做费用的,那报送这个年度财务报表的时候是需要调整这部分吗?还是可以直接按23年12月底的那份报送23年度财务报表。谢谢老师!公司没有审计。
老师,您 好,请教一下,我现在做23年的企业所得税汇算清缴,23年12月计提年终奖时,计提的是200万,年终奖是在24年4月份放发,发放金额是210万元,那我现在填工资薪金这个表格时,我就不用做纳税调整了吧,就直接按我账上计提的200万填写吗
22年的时候有购进一台6080的投影机,当时做账的时候直接计入费用的,在企业所得税汇算清缴的时候也直接进去费用了,23年税审的时候调了这笔先进入固定资产,再进行折旧,填报23年企业所得税汇算清缴风险提示说我未报资产折旧 摊销表,那我是可以不用操作吗
老师,这是不是后期能用于弥补的亏损只有7.2万了
老师我们初开了价税合计490000元1%的票,月中又申请了一般纳税人资格当月生效,这个1%点的收入要换成13个点申报增值税吗?
老师,食品加工厂存的电费怎么下科目
老师,1月份买了1台电脑,3月份又买了1台同样规格,同样价格的电脑,针对账簿,这2台电脑,是做到同一账页上?还是不同账页上?
做税务分局,增值税怎么做
请教一下,一个员工9月份离职了,忘记给他停公积金了,10月份又缴了,这样在10月份工资表里我就要给 这个人做500元公积金,个人部分,那请问这1000元,对方可以通过对公形式转给我们公司吗
老师清算的时候应纳税所得额是9500。他是小规模 按25%算的是不是应该在减免企业所得税额填一个9500的20%
员工有请假,工资计提是按请假后的钱去计提吗
11月申报10月所属期,实际发放的是9月工资,所以11月申报的个税是9月工资,这个是正确的吗
老师,请问查新公司的2024年的账已经发生的费用,现在老板提出有问题,但又不说具体是哪里出了问题,因为才来这家公司没多久,在试用期的,请问老师有哪些方法,谢谢
肯定有滞纳金,只是我想着可以的话就不用更正申报了