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你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录

2026-03-20 20:18

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关键是25年收的发票金额是多少?
2025-04-03
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
先红冲上年暂估的成本,按后边的的金额进成本就是
2023-08-30
同学你好 是什么会计准则
2024-02-23
你好  退回的10万  借:银行存款  10万 贷:预付账款-xx公司      用现金支付  借:预付账款xx公司  10万  贷:库存现金 10万
2025-01-11
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