您好,你前面没有收到票入账,是暂估入账的吧,现在收到发票
借:管理费用-
贷:其他应付款-
再做正数分录就可以,相当于要把暂估冲掉

老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
支付50000投标保证金,后退回20000,剩余30000转为咨询代理费了,并且也开具了发票,转为咨询代理费的会计分录怎么做? 支付投标保证金 借:其他应收款_保证金_A有限公司 50000 贷:银行存款 50000 退回投标保证金 借:银行存款 20000 贷:其他应收款_保证金_A有限公司 20000
老师你好,付投标押金和退投标押金的会计分录怎么做, 付材料款, 借:其它应收款法人 贷:银行存款 付劳务费的会计分录该如何做呢
老师好!老师,商贸业,支付投标保证金分录 借:管理费用 贷:银行存款对吗?谢谢!
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
老师 不明白,我是缴纳的投标报名费就500-800
你前面缴纳并没有收到发票吧
嗯额 老师
所以现在收到发票,要把前面入费用的红冲掉,再用收到的发票做正数分录
老师,我没明白,感觉有点绕
可以写一下分录吗
先红冲
借:管理费用-
贷:其他应付款-
再做
借:管理费用
贷:其他应付款
我之前写的是借管理费用,贷银行存款,老师
因为银行存款这个科目不能动,所以就用这个,但这个并不影响,一正一负没有了
明白了,老师,谢谢
好的,好的,明白了就好