这个需要还钱回来的吗?如果是的话,这个管理费用改成其他应收款。
请问老师,原来支付投标保证金,借其他应付款,贷错银行存款,现在收到退回投标保证金和利息,怎么做分录?
老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
老师好!老师,失业保险滞纳金是计入管理费用吗? 借:管理费用—滞纳金 贷:银行存款对吗?谢谢!
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师,失业保险是计管理费用还是应付职工薪酬? 借:管理费用—失业保险 贷:银行存款 谢谢!
老师请问发票查验在哪里查验
交纳投资款,是交纳20个工作日就公示吗?公示完在按季度交纳印花税,是这个流程吗
老师,搅拌站公司,有一部分罐车户头不是我们公司名下的,是其他公司的户头(由于各种原因吧,无法过户到我们公司),实际使用是我们用着呢,这样情况会有什么涉税风险吗,谢谢
老师,咨询件事,我们是化工企业,特种作业证人员出去培训的差旅费之前计入安全专项里,后来安全专项费用不太够用了,计入职工教育经费科目里,这样可以吗?
客户想把负债调低怎么调?负债影响什么?资产影响什么
老师,这个变更法人的是新公司,还没有进行税务登记的,那是要先税务登记,让后再法人变更吗?
去见客户返程产生的代驾费计入哪个会计科目
老师,2024年1月份有一张发票没有入账,现在还可以入账吗
请问6月做一笔出口退税,免抵退应退税125381.34,期末留底税额98998.05,给退98998.05元,免抵税额26383.29,在做7月增值税表填写,报表上期留底税额98998.05,这个月进项534840.56元,这个月没有销售,7月份留底税额是多少,报表显示633838.61元,对吗?能讲一下原理吗?
老师您好,一般纳税人酒店,在给客人开发票的时候,规格型号是根据情况随便写的吗,比如大床房标间什么的,这个规格型号有要求吗
好的,谢谢老师!如果不中标,钱会退回的。
不用客气,工作愉快。
老师,商贸业,收到运费发票,当月未付款,分录 借:管理费用—运输费 应交税费—费用抵扣 货:其他应付款—某物流公司 对吗?谢谢!
你好,销售货物的做销售费用里面。
是购买货物的,做到库存商品和你的商品一块做。
老师,不是主营业务,运费是作管理费用冲减利润的。
你好,销售货物的做销售费用,他抵扣不了所得税吗?
嗯嗯,谢谢老师!收到发票,未付款分录 借:销售费用 应交税费—费用抵扣 货:其他应付款—某某物流公司对吗?谢谢!
可以的,可以这么做的。
谢谢老师!老师,利润表本年累计金额是503666.44,所得税=503666.44*25%=125916.61对吗?谢谢!
小型微利企业的嘛,如果按照去年的政策的话,之前年度没有亏损,这个金额乘以2.5%。
谢谢老师!老师,是去年才注册的公司。
不是分公司的吧 那就是按2.5%
不是分公司,好的
不用客气 早点休息