这个需要还钱回来的吗?如果是的话,这个管理费用改成其他应收款。

老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
老师好!老师,失业保险滞纳金是计入管理费用吗? 借:管理费用—滞纳金 贷:银行存款对吗?谢谢!
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师,失业保险是计管理费用还是应付职工薪酬? 借:管理费用—失业保险 贷:银行存款 谢谢!
老师好!老师,收到运输发票,银行付款回单 分录: 借:管理费用—运输费 费用抵扣 贷:银行存款 还是借:其他应付款—某某物流公司 贷:银行存款 以上两个分录哪个正确?谢谢!
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
好的,谢谢老师!如果不中标,钱会退回的。
不用客气,工作愉快。
老师,商贸业,收到运费发票,当月未付款,分录 借:管理费用—运输费 应交税费—费用抵扣 货:其他应付款—某物流公司 对吗?谢谢!
你好,销售货物的做销售费用里面。
是购买货物的,做到库存商品和你的商品一块做。
老师,不是主营业务,运费是作管理费用冲减利润的。
你好,销售货物的做销售费用,他抵扣不了所得税吗?
嗯嗯,谢谢老师!收到发票,未付款分录 借:销售费用 应交税费—费用抵扣 货:其他应付款—某某物流公司对吗?谢谢!
可以的,可以这么做的。
谢谢老师!老师,利润表本年累计金额是503666.44,所得税=503666.44*25%=125916.61对吗?谢谢!
小型微利企业的嘛,如果按照去年的政策的话,之前年度没有亏损,这个金额乘以2.5%。
谢谢老师!老师,是去年才注册的公司。
不是分公司的吧 那就是按2.5%
不是分公司,好的
不用客气 早点休息