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老师,麻烦问一下,我们这个月加油票税额是200,然后我们,免税收入是100万,应税收入是200万。假如这个情况,我这个做凭证怎么做呀?它涉及到进项税额转出

2025-11-12 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 09:19

你好,这个加油票分不出来免税收入和应税收入是吗?是的话,进项转出是100÷300×200。

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快账用户3901 追问 2025-11-12 09:21

老师,这个能分开,这个我知道,就是我不知道做分录怎么做

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快账用户3901 追问 2025-11-12 09:22

他这个66块6需要做进项税额转出,我报税的时候已经做完了,那这个涉及到这个分录怎么做不知道了?

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:23

借管理费用应交税费应交增值税进项200贷银行存款, 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出100÷300×200。

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快账用户3901 追问 2025-11-12 09:25

那老师这个进项税额转出怎么冲平啊?

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快账用户3901 追问 2025-11-12 09:27

老师,是借应交税费进项税额转出贷应交税费未交增值税,然后借应交税费未交增值税贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:28

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款

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快账用户3901 追问 2025-11-12 09:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:34

不用客气,工作愉快

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借:成本费用 贷:进项转出
2023-05-11
你好,进项转出在免税收入对应的里面填写。
2023-08-28
你好,同学,如果你的部分没有开票可以进行吴票收入,你要保持本期1%增值税税负,你的收入在270万左右
2022-01-22
同学你好,在年度内达到税负就可以了
2022-01-22
你好同学,可以的,收到进项税发票后确认分录
2023-11-01
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