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老师,我在做一个月子中心的账,现在每天预收款入公司账户,开预收收据,然后顾客出院开发票,每天顾客开支费用每天扣费。按权责发生制月末最后一天根据每天顾客扣费项目当月合计来确认收入。可是,发票又是按出院时开的,按发票确认收入的话,跟按顾客每天消耗的床位费餐费等扣费项目清单的收入,又不一样了,这个能怎么处理合适呢?缴增值税根据开发票日期交的,发票收入跟客户实际每日清单月末那一日的合计金额确认的收入不一样

2025-11-12 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 10:29

按权责发生制,月末依每日扣费清单确认收入;开票时若与已确认收入有差异,通过 “未开票收入” 在增值税申报表中调整(未开票部分先报,开票后冲减),确保税会一致。

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2022-11-07
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2022-02-17
你好! 借应收账款 贷主营业务收入5000×200×0.9 销项税5000×2000×0.13×0.9 借主营业务成本120×5000 贷库存商品 收到货款 9.18借银行存款5000×200×0.9×0.98 财务费用5000×200×0.9×0.02 贷应收账款 谢谢
2022-05-09
同学您好 甲公司在客户取得A商品控制权时应确认的收入金额=250*200*(1-10%)*(1-2%)=44,100 这道题答案有问题的
2022-05-10
你好,学员,稍等,老师看看
2022-06-06
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