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请问小规模上月已支付款项但未收到发票,次月收到,这张普票还用做账吗?直接粘在上月凭证中可以吗?

2025-11-12 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 12:59

您好,上月你暂估入账了吗

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一、需要暂估处理,后期收到发票后,再冲销暂估,按发票入账,按发票挂账金额付款。 二、次月支付上月货款,未收到发票,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 三、冲销暂估后,按取得的发票金额正确入账。 四、年底一般是尽快催收当年的发票。没有收到发票,不用账务处理,因为平时已经暂估入库了 五、次月收到发票,冲销暂估,按发票入账,按挂账的金额入账
2021-11-01
你好,上个月销售没有开发票,已记收入,申报增值,这个月开发票,直接贴在上次收入后面。申报填相应负数。小规模一般纳税人都没影响。
2020-12-17
你好,你的开票日期是本月的吗,确定可以收到的票的话,那可以做费用。
2020-12-24
同学,你好 不是,先暂估费用,之后次月,先把暂估的费用红冲,在根据发票重新做
2024-09-08
您好,是要做在9月份的分录里面。您在8月份做暂估入库分录了吧,这样的话,就需要先红冲8月份的暂估分录,然后再根据实际取得的发票,重新编制原材料分录。
2020-09-09
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