不可以的,你需要把之前的库存红冲借应付账款贷库存商品,然后再做一个发票的借库存商品贷应付账款,因为这个发票的日期不能提前做
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
哦,好的,我这10月收到两张发票,一张是现在开票日期是10月的,就按老师上面说的红冲再做,还有一张是6月份的,这又怎么做呢
你好,六月份的之前怎么做的。
6月没采购,都 是9月份采购的,我也不知道对方怎么开成6月份了
那你在九月份把这个六月份的一块儿坐进去。
恩恩6月是可以推迟放到9月做的是吧
对的,是的,可以这么做。