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公司人员报销机票1000元,财务也支付1000元,但是发现专票是1010元,怎么做进项转出,能给我说说完整的会计分录怎么做吗

2025-11-13 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 11:05

借:管理费用-差旅费 倒推       应交税费-增值税-进项 发票上的税金 贷:银行存款 1000       应交税费-增值税-进项转出 发票上的税金*10/1010

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借:管理费用-差旅费 倒推       应交税费-增值税-进项 发票上的税金 贷:银行存款 1000       应交税费-增值税-进项转出 发票上的税金*10/1010
2025-11-13
借:管理费用
其他应收款
贷:银行存款
借:银行存款
贷:其他应收款
2025-11-13
 您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-02-25
您好,以下是各过程的会计分录: 寄出商品时: 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 700 贷:库存商品 A 700 商品损坏收到赔付时: 借:其他应收款 1000 贷:应收账款 1000 结算快递费时: 借:销售费用 2000 贷:银行存款 1000 其他应收款 1000 关于物流公司应开具的发票金额,应该是 2000 元。
2024-06-18
借管理费用等1000 贷其他应付款。老板1000
2023-02-12
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