1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金

老师,请问计提工资和社保,发放工资,缴纳社保这一些列会计分录怎么做
计提工资,发放工资,计提社保,发放社保,缴纳个税的分录合并在一起怎么做?
计提社保缴纳社保计提工资发放工资分录
计提工资,社保,个税 公积金、发放工资 缴纳社保公积金个税分录
老师你好计提工资社保个税到发放工资,缴纳个税社保的分录来一个,
请问通过走法律仲裁程序支付给员工的赔偿工资款,需要申报个税吗?账务怎么处理?
老师好,小规模餐饮管理公司需要变更法人及股权变更需要税务清算吗?若要需要哪些资料?
一般纳税人收到15000房租,按无票收入入账,销项税怎么计算
老师,问题1建筑异地施工开发票一定要预缴吗 问题2预缴和开发票有先后顺序吗
计提工资社保个税和发放工资 缴纳社保 缴纳个税 一系列分录 标准版
你好,我想咨询下,我们现在是很多应付账款有余额然后我发现是之前的遗留问题,最后一笔款也结清了,是票多开了,所以应付账款有余额,这个我能不能就是把付最后一次款的资料复印出来包括对方单位写的结清证明,放在后面,一起把挂账的金额转到营业外收入科目去,现在款已结清供应商结清证明也写了,也不会红冲发票了
我们公司通过融资租赁购买的设备,再转卖出去。剩下的租金还没有付款我司还是继续在付租金,只是先把设备卖掉了
老师,会计信息采集中从事何种会计工作,选的其他会计工作。但是工作证明中需要写从事何种会计工作,这个写什么,我是公司财务,做凭证报税都是我,我如何写
老师,上月因为员工银行卡异常未发出去的工资,我做了其他应付,这个月我计提工资就不包含这笔工资啦吧?
老师公司支付给不是公司员工的人,一笔劳务费,那是申报这个人的个税还是用其他发票来冲抵
到底是其他应收还是其他应付