借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

我是销方,采购方退货,我开红字发票,之前抵扣的进项需要做啥分录不?还是就做个之前销售的到分录就行了?
蓝字发票已经认证,发生部分产品退货,购买方开具部分金额的红字发票信息表,销售方开具销项负数发票后是否要将销项负数发票邮寄给购买方
公司采购一批商品,产品部分退货,发票已认证抵扣了,跨月了。怎么开红字发票,是购货方开还是销售方开?
老师 请问一下 部分销货退回 要红冲之前开的发票 这个红字信息表是销售方开具还是购买方开具啊 发票已经被购买方认证抵扣了
我是购买方收到的数电票进项发票已经抵扣现在要退回部分货物 要给销售方开具红字信息确认表 要怎么在新版的电子税务局操作 具体流程麻烦说一下 谢谢老师
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
部分退货,供应商给我开红字发票并退回相应的货款,之前发要进项已抵扣,分录明细,我是购方,我退货给供应商,
还是一样的分录的哈
银行存款呢?怎么体现?麻烦给个详细的分录,谢谢!
退货退款 借:原材料等 负数 银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数