开票员登录电子税务局,依次点击【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】。-在【红字发票开具】模块点击【常用功能】“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。
老师您好,我是购买方,专票已认证抵扣并做账,现在需要退回重开,我已开具红字信息表给销售方,收到负数发票后,我都需要怎么操作?
老师进项发票已经退税认证了,但是名称与报关单不相符,现在需要退回重新开具,这样购买方出红字信息表,销售方开具红字发票后,在按照正确名称开具发票,收到的红字发票与正确名称发票我还需要认证处理吗?之前认证的需要转出吗?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我是购买方收到的数电票进项发票已经抵扣现在要退回部分货物 要给销售方开具红字信息确认表 要怎么在新版的电子税务局操作 具体流程麻烦说一下 谢谢老师
老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
要退回部分金额 怎么操作
麻烦再详细一点
需要做发票入账么
退回金额 借银行存款 贷应收账款
我是问电子税务局的操作流程 老师
全电开票形式( 以下销售方已是单轨企业,使用电子发票服务平台) ①未跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具 ②已跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具 ③已跨月已抵扣 (1)受票方系统/电子发票服务平台 (购销双方均可申请,一方申请,一方 确认): 申请方:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发票确认信 息录入 — 选择对应发票号 — 提交 确认方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“确认” 开票方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“去开票” — 下载发票
全电开票形式①未跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具②已跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录