开票员登录电子税务局,依次点击【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】。-在【红字发票开具】模块点击【常用功能】“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。

老师您好,我是购买方,专票已认证抵扣并做账,现在需要退回重开,我已开具红字信息表给销售方,收到负数发票后,我都需要怎么操作?
老师进项发票已经退税认证了,但是名称与报关单不相符,现在需要退回重新开具,这样购买方出红字信息表,销售方开具红字发票后,在按照正确名称开具发票,收到的红字发票与正确名称发票我还需要认证处理吗?之前认证的需要转出吗?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我是购买方收到的数电票进项发票已经抵扣现在要退回部分货物 要给销售方开具红字信息确认表 要怎么在新版的电子税务局操作 具体流程麻烦说一下 谢谢老师
老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
老师你好,我公司一般纳税人,前几天才调整了额度,调整后31万,开了17万出去,这两天又需要开发票,老板说调整到每80万,我想问,增值税发票额度影响什么吗?
老师,小规模纳税人,有专票跟普票,1-3月开了25万,现在有20万未开票收入,在在申报表表哪一行
企业所得税申报中的已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付的职工薪酬,怎么填写,包括社保公积金的金额么?
如果公司生产经营停止,土地使用税可以不交吗
老师往来怎么做分录,其他应收还是应付
实缴资金17-19年陆续到账,一直未在工商公示实缴情况,现在公示需要验资报告吗
财务软件里面录入凭证日期可以早于领导审批日期吗?
朴老师,我公司25年自己购进的商品,在25年上半年代同一个集团的A公司直接发货给客户了,那这代发的我要确认收入吗?当时25年没有确认,我是确认在25年,然后更正申报25年的税费呢?还是确认在26年?因为我要是确认在25年,我现在(26年第二个季度)才给A公司开票可以吗?
红字发票信息表注明的进项税额转出的金额填列的是正数而不是负数吧
美容健身行业怎么做账,全盘的
要退回部分金额 怎么操作
麻烦再详细一点
需要做发票入账么
退回金额 借银行存款 贷应收账款
我是问电子税务局的操作流程 老师
全电开票形式( 以下销售方已是单轨企业,使用电子发票服务平台) ①未跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具 ②已跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具 ③已跨月已抵扣 (1)受票方系统/电子发票服务平台 (购销双方均可申请,一方申请,一方 确认): 申请方:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发票确认信 息录入 — 选择对应发票号 — 提交 确认方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“确认” 开票方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“去开票” — 下载发票
全电开票形式①未跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具②已跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录