先挂其他应收款,收到关税完税凭证再冲

2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
老师,问一下,外贸企业收到进项票到报关的全部分录怎么做?结转成本盒税金这一块搞不明白
老师,请问一下,我们公司进口一批货,进口报关单上显示货物金额100万,还显示成交方式为EXW,运费CNY/4000/3,保费为000/0.3/1,缴纳了进口关税为10万,进口增值税17万,请问老师我们这批的成本要怎么计算呀!这分录该怎么做呢?
老师,公司收到一张小王开的含税成本票1000元,因当时没有完税证明,我做的分录是 借:主营成本 100 贷:银行存款100 后面公司代小王交了劳务报酬个人所得税200元, 公司在当月收到小王转进来的200元税款,想问下关于这张完税证明和小王转来的税款,一整个分录怎么写呢?
老师,我们有做出口贸易 出口报关单售价11925 ,公司开了外汇户 ,汇进来的钱是11863,差62元汇兑损益, 然后公司把11863美元转到国内公户,直接把11863折算成人民币85513.25元,那这样会计分录怎么写?
老师,我们这个月增值税是本来是留抵的,但因为有进项税额转出导致要缴纳增值税,那交税还是做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个吗?
老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
采购保洁用品写那个科目
老师,遇到一个问题,增值税享受了录用退伍军人的优惠政策,现在造成增值税申报表的应交税金和财务报表的应交税金不一致了,这个差额正好是享受这个优惠政策的金额,账上我需要怎么做呢?
我们杀猪公司,也卖牛肉,买供应商牛肉扣了1%损耗,还少给了供应商尾数款,这个分录如何做
老师,今年10月份的薪资应该怎么算?10.1-10.8是国庆+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日这几天是休息的,其他时间都上班,假设工资是10000,那么该员工应发工资是多少
公司签了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出货,产品没达到客户要求,最后按照5g/500元给客户结算、开票,这种情况财务留存合同需按5g/500元重签嘛?
银行公户上进行转账退回一笔货款,转账时摘要怎么写?
老师,请问一下有些团队来我们公司进行团建活动,价格是100元一位,包含早餐,中午烧烤,还有其他训练等,然后烧烤是我们公司去买的食材肉什么的,由公司厨房进行加工,然后买肉开回来的发票是作为福利费入账?还是直接作为这次活动的成本入账?
库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
完税凭证26号的 转款27号才转
那么直接 借:应交税费-增值税-进项 进口增值税 库存商品 进口关税 贷:银行存款