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老师,公司收到一张小王开的含税成本票1000元,因当时没有完税证明,我做的分录是 借:主营成本 100 贷:银行存款100 后面公司代小王交了劳务报酬个人所得税200元, 公司在当月收到小王转进来的200元税款,想问下关于这张完税证明和小王转来的税款,一整个分录怎么写呢?

2024-04-24 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-24 09:12

你好同学!借:主营成本-100,贷:其他应付款-100 借:主营成本800          银行存款200  贷:其他应付款100

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快账用户5810 追问 2024-04-24 09:24

不好意思,有个数据错了,当时小王开给公司那1000成本票,公司就用银行支付了,当时做的分录就是:借 主营业务成本1000 贷 银行存款1000 后面公司代小王交的200个税,小王转进公司200元,关于这张完税证明和收到200的分录,我做的是:借 主营业务成本200 贷 其他应付款 200 借 银行存款200 贷 其他应付款200 ,但是最后银行支付这个税款,我要借什么呢? 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-04-24 09:32

哦,那你得更正一下,200元是不能计入主营业成本的 更正分录: 借:主营业成本-200 贷:其他应付款-200 付款时: 借:其他应付款200 贷:银行存款200 这样科目也是平的

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快账用户5810 追问 2024-04-24 09:33

那我收到200元的分录呢?怎么做?

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齐红老师 解答 2024-04-24 09:37

和你做的一样啊,更正只是把你的第一个分录更正了呢

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快账用户5810 追问 2024-04-24 09:38

还有就是,如果我只做了个借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 这一笔分录,那后面我代交个税、包括收到个人转来的200税费、包括支付这个税费,这一系列分录到底该怎么做呢,麻烦老师告知下,谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-04-24 10:12

你好同学! 按你的话来,下面步骤 开始 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 收到发票 借:主营业务成本-1000 贷:银行存款-1000 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 收到200元款时 借:银行存款200 贷:其他应付款-代缴税费200 支付税款时 借:其他应付款-代缴税费200 贷:银行存款200 你看这样做会更简单些

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