同学,你好
借:费用、成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票,发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
老师好,我们前期认证的进项税额,现税管员不让我们抵扣,让我们转出,请问怎么填表?这个转出后以后还可以抵扣不
请问老师,我们收到供应商的发票,已经抵扣了,但是后期他们因为税率错了,又做了红冲,那么我在税务局申报表,要不要做进项转出?或者我不转出,正常抵扣这个负数发票能行吗?
老师我们取得得进项发票专票,我方已认证抵扣,对方开具了又开具了红字发票,我做了进项税转出,账上应该怎么处理
那以后能抵扣了呢,怎么做
同学,你好
借:费用、成本 负数
借:应交税费-应交增值税-进项