
我们是总包方,签订了一个专业分包合同,约定合同金额是50万,其中90%材料,10%人工。那么对方开给我们50万工程款发票,我们能一次性把50万支付给对方吗?怎么区别材料和人工呢?
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
老师,我们支付对方100万,对方给我们开具100万的发票,但是合同签订的金额是50万。可以么?因为另外50万需要通过B公司来返款。
老师,合同 发票 付款金额不一致可一么? 例如 我们支付对方100万,对方给我们开具100万的发票,但是合同签订的金额是50万。可以么?因为另外50万需要通过B公司来返款。 这种情况有什么风险
老师,我们与对方签订了技术开发(委托)合同,合同总价款200万,其中先一开始约定的技术开发费50万,设备费150万,现在知道申请技术合同认定后,对于技术交易额这50万可以开免税的发票,所以领导想能不能把技术开发费调到150万,设备费50万,甲方也认可,这样可以吗?老师
老师 建筑行业 增值税和企业所得税税负大概多少
老师,适用小企业会计准则的,如果要调账的话,是不能用以前年度损益调整科目的吗?
老师,您好!请问期末余额是指上一年公司银行账户余额是吗?
税务局让把2023年一笔一万的费用普票调增,说对方失联,请问分录应该怎么做? 发票2023的,但是24年才入账,补入账分录:借管理费用 贷其他应付 借以前年度损益 贷管理费用 借未分配利润 贷以前年度损益 那我现在调增应该做什么分录?
老师,公户转到法人卡的钱,以后用来作备用金,怎么备注
老师,请问当期未 超30万元,是不是就 不用跨区域涉税事项报告了? 报告有效期30天,项目以前来过发票,现在要结算尾款,是 不是还要重新报备?在系统还查不到以前报备的信息?
老师,问一个关于土地增值税的问题,我们转让了一部分土地,我们是转让方,可以受让方先缴纳契税,再办理过户吗
请问出口单证资料是否可以打包成一个文件存放在电脑不打印出来 ?
老师请问一下,这个进项有广告服务的用申报文化事业建设费吗
老师,打算收购一家公司,对方给了24年的审计报告,应该咋分析数据,