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老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?

2023-01-09 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 12:49

你好;   形式发票一般不存在红字的; 你让对方  重新给你开; 48万的  

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快账用户8748 追问 2023-01-09 12:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-09 12:51

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好;   形式发票一般不存在红字的; 你让对方  重新给你开; 48万的  
2023-01-09
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
你好,供应商实际出货是100台电器,发票上只开少于100台的数量对吧?
2023-01-14
是的,你这边先认证,之后开红字信息表2000 ,这个数量填写少的数量负数,你先认证申报抵扣填写第2栏,之后开红字信息表次月申报填写20栏 这个2000进项税额转出就可以
2020-09-11
你好 ; 需要的; 你开票给对方;  对方开票给你们。 开票是正常开; 只是往来科目来抵减而已   
2022-06-16
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