你好,具体是什么固定资产的折旧?是机器设备,还是办公用品呢?

之前年度购买的车辆,忘记计提折旧了,今年补计提,可以放今年抵利润吗?
老师好,一个库存商品错入到固定资产,已经计提了一年多的折旧,现在才调整,今年以前计提的折旧需要:借累计折旧,贷以前年度损益调整,那今年上半年计提的折旧要怎么写分录
老师好,请问我公司前两年未计提折旧,现在可以补提以前年度折旧吗?分录怎么做?今年前11个月也未计提折旧,分录怎么做?
老师,去年应提未计提的折旧,今年补计提折旧,账务处理怎么做?
老师,以前年度少计提折旧,在今年补了,我借以前年度损益调整,贷累计折旧,然后结转的时候,以前年度损益结转到哪里?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
运输工具,摩托车
你好,补计提折旧的分录是 借:以前年度损益调整—销售费用 贷:累计折旧
需要更正申报吗?
你好,你是指汇算清缴吗?
计入以前年度损益调整之后,还需要做哪些处理啊?
你好,账务需要做 以前年度损益的结转 需要做之前年度汇算清缴的更正申报
当月补录的分录,也是当月结转到未分配利润吗?
你好,是的,是这样的