比如买房计入固定资产,买地计入无形资产

老师您好,完工项目(已经确认了收入也确认了成本)之后发生了维修费这个怎么做会计处理呢
你好,老师,税务局给我打电话说本来是免税的,开成了百分之一的税率,这个要怎么处理啊?
老师你好,我要结转这个本年的增值税话,我该怎么做这个分录啊?
老师,根据完工百分比确认收入费用,可是后期图纸变更,预计总收入变了 成本也变了 请问此时之前已经根据完工百分比确认的收入该怎么处理?这变更后又该怎么处理?
老师,我有一笔68000的办证费,分三期付,想记其他应付款,我应怎样做分录,付完后我又要怎样做? 你好 ; 这个办证费是什么业务的; 才好判断的; 这个是你们的成本费用支出吗 我们劳务公司的办理安证许可咨询费用 你好; 借长期待摊费用贷 其他应付款按月分摊 记入主营业务成本 之后的分录怎样做,至些费用摊完后又应怎做
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
老师,然后呢?还需要牵连什么分录,入到固定资产之后呢?
之后正常折旧和摊销就行了哈
老师,您讲的这些业务我之前也接触过为什么一听课的时候又蒙了呢,然后有些业务自己还是讲不出来
借:固定资产 买价加 契税 贷:银行存款 以后折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
老师,你的业务能力怎么这么强,你是怎么学的呀?
经验的积累,自学能力强,全自考科会计学专本,本科毕业直接考中级。不是靠刷题,是完全搞懂书本知识