学员你好,余额表带上科目的名称发过来

你好 老师 我去年交的所得税没做计提 直接就从银行缴费了 这样的话所得税费用就没结转本年利润 这个应该怎么调啊
老师,这个月开票200万,要缴纳的增值税是16万,现在进项抵扣13万,这个我结转增值税该怎么做分录?
老师你好,那发票回来的话,那又该怎么做分录?个人开给我的劳务发票我也要结算成本嘛,那这那怎么写?那如果是,我是做建筑服务,他发票回来给我了,结转成本又该怎么做分录呢?
老师你好,我已经结转了,那我这个期末还没结转,该怎么做分录呢?那后面这笔分利润的该怎么写呢?
老师你好,我要结转这个本年的增值税话,我该怎么做这个分录啊?
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
老师是这样子的
增值税没有明细科目的余额吗
我就是增值税,印花税,城市建设税,余额就是这个1064.32这是增值税
那就不需要结转那个凭证的
我这个是正月,具体我就立刻要交增值税的啦,要结转的话我不知道怎么结转
好的,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行了