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老师,印花税税费种核定的是按次申报,申报期限是期满之日起15日内?请问何时申报呢,比如我今天签的合同,是需要在下个月15日之前申报么?
按次申报的实收资本印花税,日期怎么填写,比如我11月份收到的实收资本今天申报应该填写什么日期
老师,像平常不经常发生的,需要按次申报的印花税,比如车险费发票,税款所属期是按发票日期填写还是按季度末3月31日填写?如果按发票日期填写就超过15天了,是不是要收滞纳金
按次申报印花税税款所属期怎么填,比如现在是7月8日我要申报4-6月合同的印花税,我可以把应税凭证书立日期写成6月30日吗?
9.14收到了技术服务费发票6万,未申报印花税,申报类型是按次申报的,现在补申报可以所属期写10月31日合并到10月份的数据一起申报吗
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
老师你好 如果有实收资本,但是股东要求退股即股权转让,那应该怎么做?要不要交税
老师,我们是工业,生产绝缘管子,是先领原材料生成毛坯管子,然后经过几道加工工序生成成品,由半成品变成品,不需要领用原材料,,,那我是把料工费按约当产量法在在产品和完工产品中间分配?还是直接把所有的材料先入半成品,半成品+工人工资+制造费用入生产成本-半成品里,然后生产成本-半成品+加工工人的工资+分摊的制造费用入完工产品里?我们生产半成品有两个工人,加工成品只有一个工人,人工费可以清晰分开,制造费用需要分摊
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
客户支付用于生成出口产品的模具使用费,这种如果在报关单上写在运杂费,FOB成交方式下是否要算进来,想这种情况的模具费是否能按货物一样去免税
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%
您好,按次申报印花税,税款所属期填业务对应应税凭证书立或领受的当天,不是申报当天的日期,比如你 11 月申报 10 月 25 日开票对应的业务,税款所属期就填 10 月 25 日,
好像说要15日内申报,过了15日要扣滞纳金吗
是的,所以工作中,我们写日期就写在15日以内,税务也不会真的去可我们的这个业务日期
那可是业务在10.31号的话,今天已经16号了,申报10.31号的也已经过了15天呢
那咱写11月2日嘛,不交滞纳金为前提
好的,谢谢老师,可是这样的话,所属期就属于11月份了,那做账是做到10月份,还是11月份呢
您好,账还是10月,放心好了,税务不会去查这个日期的,比对是按季度来的
好的,还有老师,印花税的计税依据按照含税还是不含税的价格呢
您好,合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
那我们就按照发票上那个不含税的金额开填写就可以了吧
如果是普票,还是含税安全,反正就是看账上的金额
好的,谢谢老师
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