同学,你好,你这个月是申报上个月的。

老师,这个税务事项通知书的印花税,购销合同,按次申报,申报期限期满之日起15日内,指的是我开票确认收入后的15天内申报印花税么
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
老师,印花税税费种核定的是按次申报,申报期限是期满之日起15日内?请问何时申报呢,比如我今天签的合同,是需要在下个月15日之前申报么?
老师,我们印花税税费种认定是按次,截止日期2022-6-30号,之后没有在做税费种认定,现在还是按次申报吗?电子税务局中网站中,财产和行为税与企业所得税综合申报,申报截止日期是8-15日,主要是印花税,本期没有发生,还用申报吗?
老师,请问一下,我如果要查买卖合同的印花税申报表在哪里查呢?我从我要查询——申报信息查询——税种(印花税)——申报日期(4月1日)——4月7日,但是我没有找到印花税的申报表 按次报的
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
意思这个征期我申报上月2.1-2.28签的合同的印花税,今天签的合同是在下个月的征期申报?
是的,就是这个意思。
老师,那核定的按次,实际相当于是每月月报,并不是签合同的当天就得申报?
不是按签合的当天申报,有所属期的,这个月申报上个月的就行了。