你好,这句话不对,不包括增值税

老师~小规模纳税人一个季度销售额小于30万~所以免交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水里基金~ ①所以不交增值税的分录是: 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入 政务补贴 对吗? ②根据增值税计提了附加税: 借:营业税金及附加 贷:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 由于免征:还要做分录: 借:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 贷:营业外收入 政务补助 是这样吗?
老师~小规模纳税人一个季度销售额小于30万~所以免交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水里基金~ ①所以不交增值税的分录是: 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入 政务补贴 对吗? ②根据增值税计提了附加税: 借:营业税金及附加 贷:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 由于免征:还要做分录: 借:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 贷:营业外收入 政务补助 是这样吗?不交增值税还需要集体附加税吗?还是照样计提再转到营业外收入?
一、单项选择题1、某工业企业为增值税一般纳税人,2013年应交的各种税金如下:增值税700万元,消费税(全部为销售应税消费品发生)300万元,城市维护建设税60万元,教育及附加费10万元,房产税20万元,所得税费用500万元。上述各项税金应计入营业税金及附加的金额为()万元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常经营活动涉及的税金中,计入营业税金及附加科目的是()。A、营业税、增值税B、城市维护建设税、教育费附加C、消费税、增值税D、印花税、消费税
下列各项中,符合城市维护建设税及教育费附加征收管理规定的有()。A纳税人减免增值税、消费税的,不得减免城市维护建设税和教育费附加B城市维护建设税的计税依据不包括加收的增值税滞纳金和罚款C海关对进口产品代征增值税、消费税的,同时征收城建税和教育费附加
收到租金:10万元 借:银行存款 10万元 贷:预收账款-租金10万元 确认租金收入: 借:预收账款-租金8333.33 贷:主营业务收入-租金 8333.33 计提增值税: 借:预收账款-租金4761.9万元 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4761.9元 计提税金及附加: 借:税金及附加 476.2 贷:应交税费-城市维护建设税 238.1 应交税费-地方教育附加 95.24 应交税费-教育附加 142.86 季度缴纳增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 4761.9元 贷:银行存款 4761.9元 缴纳税金及附加: 借应交税费-城市维护建设税 238.1 应交税费-地方教育附加 95.24 应交税费-教育附加 142.86 贷:银行存款 476.2
老师,我们公司员工去客户现场调试设备发生的差旅费,老板让费用算给客户,但是我们跟客户没有合同,就上门服务下,这个我可以做份技术服务合同吗
老师好,对方卖给我们的商品有质量问题,对方退了我们部分罚款,我们已经销售出去了 成本也结转了,是不是 做 借 银行 贷 主营业务成本?
老师,按次申报的印花税,今天17号申报会迟吗?平常都是15号前申报
染费计入生产成本还是制造费用
老师您好。我司是小型微利企业,使用小企业会计准则,5月有补缴2022—2024年印花税16353.34元,是直接记当期损益营业税金及附加吗
老师,你好,请问一下,我们公司出口退税,报关单是B公司,但是客户付款是A公司,客户指定要求我们送到B公司。请问这样会影响退税吗
24—25年累计做了采购原材料暂估500万没开票,如果这笔数不开票骑。情况怎么红冲,或者是冲掉应收可以吗?
开的设备安装与修理,修理的理写错了,这个发票能用吗?
工伤报销,其中医疗统筹支付的款要报销给员工吗
未报关样品收汇出口,进項有专票,请问从进到销再到收汇,再到汇算清缴怎么做会计分录,谢谢