您好,没有,这个直接调增交税就可以

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年1月发生以下业务:(1)销售给某客户企业1万件货物,开具的增值税专用发票在金额栏注明不含税金额400万元;(2)从某原材料供应商一般纳税企业处购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票上注明不含税合计226万元;(3)销售给小规模纳税企业一批库存半成品,开具增值税普通发票注明不含税金额20万元;(4)从小规模纳税企业购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票注明不含税销售额5万厂(该生产企业适用增值税税率13%,小规模纳税企业适用征收率3%)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算1月该企业应确认的销项税额。(2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。(3)计算1月该企业应缴纳的增值税税额。有三问,尽快,老师
业务1:某生产型企业2021年年应纳增值税销售额为960万元,会计核算制度也比较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率,不含税购进成本500万,增值率47.92%。假设购进成本全部取得13%税率增值税专用发票业务2:甲商贸公司为增值税一般纳税人,财务核算规范。年不含税销售额为600万元,不含税购进成本为500万,增值率为16.67%。假设购进成本全部取得13%税率增值税专用发票备注:小规模纳税人无论是工业还是商业,征收率都是3%,在增值率为23.08%时,一般纳税人和小规模纳税人的税负相同。针对上述两个企业的业务进行初步分析,请按要求回答问题:1、请确认上述两个企业选择的纳税人的身份是否合适,并说明理由。2、请对建议变更现有纳税人身份的企业进行筹划方案设计和方案确认(必须说明策划思路,以及计算过程)。
2020年浙江某投资方欲设立浙江金逸有限公司作为一家生产企业,预计2020年销售额450万元(不含增值税),该公司会计核算制度不十分健全,不符合作为增值税一般纳税人的条件(且若浙江金逸有限公司作为小规模纳税人,则增值税适用3%的征收率),若公司健全会计制度(建立会计账簿,有会计人员、有账册,能够正确计算进项税额、销项税额和应纳税额,并能按规定报送有关税务资料的),每年需多支出40万元,则符合作为增值税一般纳税人的条件(适用13%增值税税率),浙江金逸有限公司全年从供应商(假设为增值税一般纳税人,适用13%增值税税率)购入原材料300万元(不含增值税),且能取得增值税专用发票,其他支出50万元。浙江金逸有限公司适用城市维护建设税税率为7%,教育费附加率为3%。【任务要求】请对上述业务进行纳税筹划。
请问老师,企业是一般纳税人,供应商绝大部分是小规模纳税人,而客户多是一般纳税人。每个月,能从供应商那拿到的增值税专用发票仅有10万左右,但客户要求见票付款金额大概200万,这个票远不够,就无法开票收款且税负率1%左右,老板问这个问题怎么得到彻底解决?
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
老师,房产税~从租计征什么时候申报的?我2025年开了房租费发票40万
公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
不会有其他风险提示吗,比如有销无进项发票?
不会有其他的税务风险吗,就直接企业所得税调增来解决呀
税务局查账,直接说没有成本票
这样子、,一般会来查吗?
如果查,不是把供应商都 给查出来了
这个说不好,不查账就没事
那现在只有汇算调整,还有其他什么方法解决吗?
要么收发票,要么调增