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4月份收到的成本票并未对应销售,导致本月利润过低,如果不让利润过低,这笔成本票应该怎么入账合适?

2025-11-17 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 14:42

先计入库存商品。实际销售的时候才能转入主营业务成本

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快账用户9362 追问 2025-11-17 14:42

是服务项目 不是商品 应该怎么入账

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齐红老师 解答 2025-11-17 14:44

项目还没结算收入先计入劳务成本,开票结算收入的时候再转到主营业务成本

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先计入库存商品。实际销售的时候才能转入主营业务成本
2025-11-17
借利润分配未分配利润 贷利润分配未分配利润 汇算清缴 主营业务成本,调增 主营业务收入调减
2025-04-20
您好,对的,您这个分录是没错的
2023-07-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-14
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
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