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请问老师,公司通过通联支付平台的收款码收客户款,平台到账期是1天,也就是说31号客户通过收款码付了10000元,公司在下个月1号才到账,到账9997元,因为平台收取3元手续费,请问这个收款和收入和手续费的分录是什么

2025-11-17 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 14:45

你好,平台收款会不会开票?

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齐红老师 解答 2025-11-17 14:46

平台手续费的话就做财务费用,收入做9997

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快账用户2827 追问 2025-11-17 14:46

收的这10000是预收款。平台会给开3块钱的手续费发票,但是发票是滞后2个月才给开。9997元是会到银行账户的

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快账用户2827 追问 2025-11-17 14:47

分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-11-17 14:48

那是不是开给客户的还是按照10000来开票,要是的话就需要做10000收入,3块做成财务费用

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快账用户2827 追问 2025-11-17 14:49

我们给客户开票开10000.具体分录怎么做呢??

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齐红老师 解答 2025-11-17 14:50

借预收账款/银行存款10000贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税(销项) 借财务费用 3贷银行3

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快账用户2827 追问 2025-11-17 14:51

老师你会不会啊,银行没收10000啊

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快账用户2827 追问 2025-11-17 14:52

说了是预收款,收预收款的时候就确认收入啊?说了手续费之后两个月开票,你没收到手续费发票就做手续费分录啊?

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:00

手续费可以当时做,发票来了附后,也可以等发票来在做,要是不做财务费用-手续费可以放其它应收/应付过渡下,等发票了在来冲,看你自己

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2025-11-17
借:其他货币资金10000 贷:主营业务收入等
2025-11-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-17
 你好 ;   按1000来做收入的  ;     比如借  银行存款 998 ; 财务费用-手续费 2 贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税
2022-04-13
同学,你好 借:银行存款5682.9 财务费用 贷:应收账款 5700
2024-05-16
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