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2025年11月001批次一张发票的出口退税申请税务局不通过,因为供应商地址不一致的问题,按税务局要求已经提交撤回退税申请,然后税务局要求做转出处理,请问转出处理怎样操作?

2025-11-17 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 15:53

你好,做免税申报不退税,进项额转出

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快账用户9837 追问 2025-11-17 15:59

不明白这样发票没有做进项税抵扣 ,为什么要做进项转出处理?

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齐红老师 解答 2025-11-17 15:59

地址不一致,比对不行

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:05

这张票做的是退税勾选,不是抵扣勾选,为什么要做进项转出?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:06

税务局不让你们退税,要求你们做转出处理,不是我说的

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:07

现在就是不明白为什么税务局让做转出处理?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:08

供应商地址不一致导致的

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:45

没有抵扣进项,现在发票还是退税勾选状态,为什么要做转出

没有抵扣进项,现在发票还是退税勾选状态,为什么要做转出
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齐红老师 解答 2025-11-17 16:45

按照你的说法税务局说供应商地址不一致

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:47

地址不一致就要做转出?做转出是不是要先做进项抵扣?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:48

是的,先抵扣才可以转出,

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:49

做了进项抵扣,后面地址问题处理好了,还怎么做退税勾选?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:50

没法退税了都抵扣了,

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:53

麻烦看清我和税局沟通的截图,供应商地址不一致的问题已经在处理,管理员同意问题处理完,可以重新提交退税申请

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:54

那就先不退税这个发票,等处理完了退税

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快账用户9837 追问 2025-11-17 16:57

10月份勾选的这张发票(退税勾选)如果是下个月提交退税申请,所属期选几月份?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:57

所属期是11月如果下一个月退税的

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你好,做免税申报不退税,进项额转出
2025-11-17
同学你好 账务处理 通常应将出口收入转为内销收入,按适用税率计算销项税额。会计分录如下: 冲减出口收入:借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入-出口(红字) 应交税金-增值税-进项税额转出(红字) 确认内销收入:借:应收账款 贷:主营业务收入-内销 应交税金-应交增值税-销项税额 增值税处理 如果符合条件,该发票的进项税额可以抵扣,可在认证后在规定期限内申报抵扣。不用等到2025年6月,2月可以做账务处理并认证抵扣发票差额交增值税。 电子税务局操作 外贸企业应登录电子税务局,通过【我要办税】-【证明开具】-【开具出口退(免)税证明】,找到出口货物转内销证明开具事项,点击“在线申报”,完成明细数据采集、证明申请、申报结果查询三个步骤来申请开具出口货物转内销证明,取得证明后在下一增值税纳税申报期内申报纳税。
2025-02-28
先判断业务实质,再分两类调整: 若为代理出口:先在电子税务局做已退税款的负数冲减申报并补缴退税,再开具《代理出口货物证明》交由供应商自行退税; 若为自营出口:需补充货权归属证明(如采购合同、付款凭证等),向税务机关申请更正报关单生产销售单位信息,再重新办理退税申报。
2025-12-09
他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
2025-04-02
进项转出 在2025年账上,借记相关资产科目(如原材料等),贷记“应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。 费用转出 借记“以前年度损益调整”,贷记原费用科目(如管理费用等),然后将“以前年度损益调整”余额转入“利润分配 - 未分配利润”,涉及盈余公积的也要调整。 补缴增值税及滞纳金 补缴增值税时,借记“应交税费 - 未交增值税”,贷记“银行存款”;缴纳滞纳金时,借记“营业外支出 - 滞纳金”,贷记“银行存款”。
2025-05-12
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