你上月留抵和加计递减的足够,就可以不在勾选认证了呀,
怎么计提工资,社保,个税,个人社保?需要分开计提吗
老师老板在公司操作一切,然后工资私发,不报个税,什么都不签名,就是逃避责任吗?前面一直个税是0申报,他知道了不让,然后就是非正常这个月,老师下个月怎么给他解正常,然后还按0申报给他报个税
提单上面件数是555件,但是我们提交给税务局下户报关单只有135还有420件是另外一张报关单,我们提交资料的时候两个报关单都要提交上去吗?还是只要提交一个报关单?
谁能给我讲明白这个原理,谢谢!
出口企业,港杂费发票是免税的吗
进项扣选依据什么勾选,是不公司账上应交税费讲项明细一一对应勾选
老师这个是工商年报里的,是什么意思?
【多选题】 下列情形中,不属于会计政策变更的有( )。 A.本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策 B.因减资导致长期股权投资由成本法变更为权益法 C.对初次发生的交易或者事项采用新的会计政策 D.将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式 E.对不重要的交易或者事项采用新的会计政策
老师您好,想问一下,我们公司代发供应商业务工资3000元,供应商给了库存商品成本价钱4500元,多出这个1500元怎么样做帐?
老师好、我3月份有一笔缴纳工会经费的分录做错了、错误:借:管理费用一工会经费、贷:银行存款、造成管理费用有余额、我理四月份的账时才发现、我应该在四月份怎么更正这笔分录呀?辛苦老师教一下
是够的,那我8月把7月的进项转成待抵扣吗
申报表里抵扣联不用申报了吧
那我8月把7月的进项转成待认证,不是待抵扣。意思是7月的已勾选的撤销勾选。
没有勾选,发票平台上没有勾选,也没有确认
账务上要把进项转成待抵扣吗
是的,账务上7月的进项转成待认证
7月账已经结了, 8月做可以吧,我这个月还有福利费进项转出,附表四加计抵减本期发生额怎么填呢
你8月做就跟申报表上的进项不一致呀
可是我7月账已经结了,8月做成待抵扣不行吗
反记账就是了呀,又不影响损益和资产负债表
这个不能做到8月吗,不能在反记账了
这个待抵扣在申报表上怎么提现呢
你做到8月,7月的账跟申报表对不上呀
那我7月没有认证,报表上进项是0
你做账却做的是进项呀
那我只能按照进项把发票认证了吗
你认证了的话,那么7月就不会交税了,
我本来就不用交税啊,只是有留底和加计抵减,想要用掉,所以才不认证
你要认证,还是得计算加计抵减呀,还得重新做7月的账
那我不认证发票的话,福利费进项转出要填附表二吗,这个要计算加计抵减吗
是的,福利费进项转出要填附表二。转出的同样要调减加计抵减