你上月留抵和加计递减的足够,就可以不在勾选认证了呀,

我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师您好,我看代账公司拿来的凭证,生产成本这些后面没有附原始凭证,应该附什么凭证呢
彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗?
老师开普通发票超过30万,比如开了32万的普通发票,要交多少增值税
我是一般纳税人,我拿回来的进项票,是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票,又得全部认证,全部抵扣增值税呢。如果全做成本,成本又太多了。这个该怎么做账?
老师,汽车公司,平常个人保养大多都没有开票,次月我做无票申报好还是月底统一开票好?那样风险小点。
商会 公户购买支票支付的手续费记什么会计科目
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款
股权转让注册资本是6万,实缴6万,转让股权30%即1.8万,股权转让合同协议价格多少合适?相关税费是多少?
全年一次性奖金是不是一年内只能申报一次?
老师,想问一下海南现在还享受个税返还政策吗?如果有;如果我们在海南机场附近开一个维修飞机的公司,公司注册地是天津;可以享受吗?有什么条件资料提供
是够的,那我8月把7月的进项转成待抵扣吗
申报表里抵扣联不用申报了吧
那我8月把7月的进项转成待认证,不是待抵扣。意思是7月的已勾选的撤销勾选。
没有勾选,发票平台上没有勾选,也没有确认
账务上要把进项转成待抵扣吗
是的,账务上7月的进项转成待认证
7月账已经结了, 8月做可以吧,我这个月还有福利费进项转出,附表四加计抵减本期发生额怎么填呢
你8月做就跟申报表上的进项不一致呀
可是我7月账已经结了,8月做成待抵扣不行吗
反记账就是了呀,又不影响损益和资产负债表
这个不能做到8月吗,不能在反记账了
这个待抵扣在申报表上怎么提现呢
你做到8月,7月的账跟申报表对不上呀
那我7月没有认证,报表上进项是0
你做账却做的是进项呀
那我只能按照进项把发票认证了吗
你认证了的话,那么7月就不会交税了,
我本来就不用交税啊,只是有留底和加计抵减,想要用掉,所以才不认证
你要认证,还是得计算加计抵减呀,还得重新做7月的账
那我不认证发票的话,福利费进项转出要填附表二吗,这个要计算加计抵减吗
是的,福利费进项转出要填附表二。转出的同样要调减加计抵减