你上月留抵和加计递减的足够,就可以不在勾选认证了呀,

老师我想问下,这个月进项税我已经在发票综合平台勾选,纳税申报表已经申报但是还没缴税,我发现有张发票品名开错了不想认证了想退回去,但是我去服务平台上看没有撤销统计的项了.是不是进项税申报后就不能更改了。
我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师,我们单位存在多个月份有不该认证抵扣的发票,但是已经认证抵扣了,这个需要每个月都要填写纳税申报表更正表吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
是够的,那我8月把7月的进项转成待抵扣吗
申报表里抵扣联不用申报了吧
那我8月把7月的进项转成待认证,不是待抵扣。意思是7月的已勾选的撤销勾选。
没有勾选,发票平台上没有勾选,也没有确认
账务上要把进项转成待抵扣吗
是的,账务上7月的进项转成待认证
7月账已经结了, 8月做可以吧,我这个月还有福利费进项转出,附表四加计抵减本期发生额怎么填呢
你8月做就跟申报表上的进项不一致呀
可是我7月账已经结了,8月做成待抵扣不行吗
反记账就是了呀,又不影响损益和资产负债表
这个不能做到8月吗,不能在反记账了
这个待抵扣在申报表上怎么提现呢
你做到8月,7月的账跟申报表对不上呀
那我7月没有认证,报表上进项是0
你做账却做的是进项呀
那我只能按照进项把发票认证了吗
你认证了的话,那么7月就不会交税了,
我本来就不用交税啊,只是有留底和加计抵减,想要用掉,所以才不认证
你要认证,还是得计算加计抵减呀,还得重新做7月的账
那我不认证发票的话,福利费进项转出要填附表二吗,这个要计算加计抵减吗
是的,福利费进项转出要填附表二。转出的同样要调减加计抵减