你上月留抵和加计递减的足够,就可以不在勾选认证了呀,
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
辞退员工,给员工的补偿,需要交税吗?
报关单上商品单位如何写2个或者3个,报关单上的数量单位必须与产地证一致吗?如果产地证上只有1种数量单位,报关单上可以多写一种数量单位吗?
是够的,那我8月把7月的进项转成待抵扣吗
申报表里抵扣联不用申报了吧
那我8月把7月的进项转成待认证,不是待抵扣。意思是7月的已勾选的撤销勾选。
没有勾选,发票平台上没有勾选,也没有确认
账务上要把进项转成待抵扣吗
是的,账务上7月的进项转成待认证
7月账已经结了, 8月做可以吧,我这个月还有福利费进项转出,附表四加计抵减本期发生额怎么填呢
你8月做就跟申报表上的进项不一致呀
可是我7月账已经结了,8月做成待抵扣不行吗
反记账就是了呀,又不影响损益和资产负债表
这个不能做到8月吗,不能在反记账了
这个待抵扣在申报表上怎么提现呢
你做到8月,7月的账跟申报表对不上呀
那我7月没有认证,报表上进项是0
你做账却做的是进项呀
那我只能按照进项把发票认证了吗
你认证了的话,那么7月就不会交税了,
我本来就不用交税啊,只是有留底和加计抵减,想要用掉,所以才不认证
你要认证,还是得计算加计抵减呀,还得重新做7月的账
那我不认证发票的话,福利费进项转出要填附表二吗,这个要计算加计抵减吗
是的,福利费进项转出要填附表二。转出的同样要调减加计抵减